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【制度】-固定资产转移制度

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3.0 2024-06-21 0 0 21.38KB 8 页 1库币 海报
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制度名称 固定资产转移制度
受控状态
文件编号
执行部门 监督部门 考证部门
1章 总则
1条 目的。
为了合理调配资源,确保固定资产利用的经济性和有效性,特制定本制度。
2条 固定资产转移包括以下三个方面的内容。
1.固定资产内部调拨。
2.固定资产的出租。
3.固定资产的出借。
2章 固定资产内部调拨
3条 企业内部调拨固定资产范围。
1.土地和房屋等建筑物。
2.运输设备、机械设备、机电设备等。
4条 固定资产内部调拨申请。
固定资产使用部门根据实际需要,提出固定资产调拨申请,填写《固定资产内部调拨
单》,调拨单的内容包括调拨原因、固定资产调出入双方、调拨价格。固定资产内部调
单的样式如下所示。
固定资产内部调拨单
序号
固定资产
编号
固定资产
名称
规格
型号
购 置 时
数量 单价
调 拨
价格
调拨原因
出 部
保 管 人
调入
部门
保 管 人
部门经理 部门经理
资产管理部审
核意见 负责人签字:
财务部审核意
负责人签字:
财务总监审批
意见 财务总监签字:
总裁审批意见
总裁签字:
理,一联交资产管理部保存。
5条 固定资产内部调拨的审核和批准。
1.固定资产调拨单经使用部门经理审核签字后报资产管理部。
2.资产管理部对使用部门提出的调拨单进行审核,并核对年度固定资产购置预算,
预算外采购须在调拨单上注明,资产管理部经理在调拨单上签字批准。
3.资产管理部审核批准后交财务部,财务部审核调拨单,对预算进行监督,同时审
价值。
4.经审核的调拨单呈报财务总监审批,财务总监在权限范围内进行审批,无最终审
权的,财务总监应附上自己的审核意见,报总裁批准。
6条 如固定资产出入厂区应另填《固定资产调拨交运单》,一式六联。
1.第一联托运部门自存。
2.第二联托运部门转送财务部门暂存凭以核对第三联。
3.第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重后,第三联由守卫暂存,于第二日转
托运部门所属的财务部门,经与第二联核对无误,于一日内转送固定资产接收部门所属
财务部进行核对。
4.第四、五、六联由承运商随同交运的固定资产出厂、入厂时经守卫签注入厂时间
车重后入厂,经点收后第四联由固定资产接收部门存查。
5.第五、六联经守卫签注出厂时间、车重后,第五联由承运商暂存凭以申请运费,
六联由守卫暂存,于第二日转送固定资产接收部门所属的财务部与第三联核对。
7 收到定资》后出方负责
资产交接手续。
8条 资产管理部收到审批的资产调拨单后办理相关固定资产调拨手续。
9条 财务部固定资产会计对固定资产的内部调拨进行账务处理。
10 条 资产管理部固定资产管理员及时更新固定资产管理台账。
3章 固定资产出租
11 条 固定资产出租方式。
1.融资租赁。
2.经营租赁。
3.融资租赁的期限应达到租赁资产使用年限的 75%以上。
12 条 固定资产出租审批。
1.相关部门就出租事项向资产管理部门提出申请,提交承租方的有关资料及相应的
析报告。
2.企业资产管理部会同财务部对固定资产的出租事项进行审核评估,对待租固定资
的价值进行分析,并提出审核意见,报财务总监审核。
3.财务总监对资产管理部、财务部的意见进行分析判断,并填写自己的审核意见,
总裁签字。
4.总裁审阅各级部门审核意见后,进行最终批复,总裁认为出租事宜存有疑问的,
定资产管理部门、财务部及相关部门需作出解释。
13 条 企业资产管理部作为出租固定资产的管理部门代表企业同承租方签订相关合
同或协议,对固定资产的出租期限以及出租期间的保养、完整、等事项作出
定。
14 条 待租固定资产的点。
1.待租固定资产在出租部门为固定资产的点部门,同时财务部、资产管
理部点。
2点部门和人员过程进行记录出租固定资产的规格、存数量、使用
情况以及出租期限等。
3点完后应相应资产租赁的详细情况在备查登记簿上进行记录
15 条 所有出租的固定资产在租出之前,资产管理部应进行归集
各个部门的资产内部调拨到同一个相应部门的固定资产账
16 条 固定资产出
1.固定资产出时,仓库理人员应该按规定的出序办理手续,对接
定资产的人员进行监督,防止舞弊行为的发生
2仓库管理人员办理固定资产出手续后,应协同固定资产管理员修改固定资
的文件资料,保证记录和实际相
17 条 固定资产出租到期处理。
1.如承租方,企业应及时收固定资产,行规定的入续,复有关
记录
2.如承租方定购,企业应销售处理,并出租固定资产的所有,各
部门要保防止现虚列资产的现象
4章 固定资产出借
18 条 固定资产出借由借用人提出面要或申请,明相关情况,送总裁或其授
权人员核准。
19 条 固定资产出借事项经核准后,由资产管理部会同财务部门等订方,与借
用人签订固定资产出借合同。
20 条 出借合同内容。
1.合同应详细明固定资产的型号、规格、数量、用、借用期限、租押金
支付方式等事项。
2.合同应明确固定资产出借期间的修缮养、税赋缴纳、运支付损害赔偿
事宜。
21 条 出借合同签订后,要经总裁或其授权人员审批。
22 条 资产管理部根据经审批的出借合同办理财产移出手续,并会同财务部门根
据合同修改固定资产及财产目
23 条 固定资产出借到期,资产管理部应及时催促借用人归还固定资产。对于借用
到期迟迟不还的,资产管理部应及时向管报告时以方式,并依约
求赔偿
5章 附则
24 条 本制度经总裁审批后自颁布之执行。
25 条 资产管理部负责本制度的制定、解释、修改废除作。
编制日期 审核日期 批准日期
修改标记 修改处数 修改日期
制度名称 固定资产处置制度
受控状态
文件编号
执行部门 监督部门 考证部门
1章 总则
1条 目的。
1.确保处置的固定资产确实属于无法继续使用或需进行使用。
2.确保处置固定资产在售前安全、完整。
3.确保处置固定资产收入的公正性。
2 资产使固定资产
产权的一行为。包括以下要内容。
1.固定资产报
2.固定资产报和报
3.固定资产出
4.固定资产捐赠
2章 固定资产报
3条 申请报的固定资产应合下条件一。
1超过使用年限,且不能继续使用。
2.因工艺设置改变技术步而遭淘汰,需要更新代的。
3毁损,使固定资产失去了原有的功能法恢复到正常使用的状态。
4.申请报固定资产虽未超过使用年限实际作量过其设计作量,
续使用易发生危险的。
4条 固定资产报申请。
1.对于使用期正常的固定资产,固定资产管理员根据报填制固定资产
单。
2.对于使用期未满非正常的固定资产,由固定资产使用部门提出报申请,
明报理由。估计理费用和可回值、预计出价值等。
5条 固定资产报审批。
固定资产报申请审批按照《固定资产权批准制度》相关规定进行报批。
6条 固定资产报废程序。
1.固定资产的,需填写一式三联的报,报单应包括固定资产卡片上所
的所有内容以及报理由、预计处理费用及收值。
2.固定资产报应有相应的技术鉴定,中专用设备、仪器仪技术管理部负责
设备、家具、房屋、运输工具其他均由资产管理部负责定。
3.固定资产报单应交财务部和资产管理部会签,并规定审批权限报相关负责人审
批。
4.审批完的报单分交资产管理部、财务部存。固定资产管理员在权范围内在
固定资产管理台账卡片章,以示。财务部根据单进行资产报账务
理。
5.报固定资产应审批要及时处理,报得残值收入应交财务部账务处理。
7 使、财要注产的
资料。
3章 固定资产报和报
8 丢失使用定资
申请表》,交资产管理部审核。固定资产报损(失)申请表如下表所示。
固定资产报损(失)申请表
申请单经办人
设备编号 名称 数量 单价 金额 购置年处置
1
申请理由
2
申请理由
3
申请理由
金 额 合 计
币)
技术鉴定意见
签字: 日期: 年
资产管理部意
签字: 日期: 年
财务部意见
签字: 日期: 年
财务总监意见
签字: 日期: 年
总裁意见
签字: 日期: 年
经 手 人
账日期 经 手 人
注:3联,使用部门,产管财务务处
理。
9 部对失情,在产报
失)申请表》内填写调查意见,并签字确认,固定资产失)请表》送
务部审核。
10 条 财务部对报的固定资产的价值进行估算并填写相关数据,报财务总监和总
裁在各自的权限范围内审核。
11 条 资产管理部根据审批通过的《固定资产报损(申请单》注固定资产
的台账和卡片,财务部根据审批《固定资产报损(请单》进行报定资
产的账务处理。
4章 固定资产出
12 条 固定资产出售是指固定资产以有的方式更所有权或使用权,并收
相应收的处置。
13 条 在资产出售前由固定资产使用部门对资产出要性、行性及原因进行
明,并在此基编制请,报资产管理部审核。申应注固定资产的原
价、计提折旧、预计使用年限、使用年限、预计出价格或转价格等。
14 条 资产管理部经理审核签字后,财务总监填写处置意见,总裁审批后
行。对于重固定资产处置,应当聘有资中介进行资产评估。
15 条 资产管理部应会同销售部门和采购部门摸清市场并编制销售,分析
销售的效情况下应业的评估机对固定资产的值进行评估。
16 管理部门应及相关核准单编制《固定资产
表》,详细记录固定资产的数量、种类、存地点和使用历史等。
17 条 财务部门应对已销固定资产及时取得销售发票和有关、费记录和报
告固定资产的销售情况防止资产固定资产账面同时要对
定资产的销售收入进行资管理和监控。
5章 固定资产捐赠
18 条 固定资产捐赠是产权转,应行报批手续,资产管理部填写《固
定资产捐赠申请表》,报财务总监、总裁审核、审批后方办理捐赠手续。
19 条 企业办理固定资产手续,固定资产接收方的相关接收凭
证,并作为财务部账务处理的凭证。
20 条 财务部在处理捐赠固定资产账务时,应按照国家相关规定。
6章 附则
21 条 资产管理部负责本制度的解释。
22 条 本制度经总裁审批后自颁布之执行。
编制日期 审核日期 批准日期
修改标记 修改处数 修改日期
摘要:

制度名称固定资产转移制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的。为了合理调配资源,确保固定资产利用的经济性和有效性,特制定本制度。第2条固定资产转移包括以下三个方面的内容。1.固定资产内部调拨。2.固定资产的出租。3.固定资产的出借。第2章固定资产内部调拨第3条企业内部调拨固定资产范围。1.土地和房屋等建筑物。2.运输设备、机械设备、机电设备等。第4条固定资产内部调拨申请。固定资产使用部门根据实际需要,提出固定资产调拨申请,填写《固定资产内部调拨单》,调拨单的内容包括调拨原因、固定资产调出入双方、调拨价格。固定资产内部调拨单的样式如下所示。固定资产内部调拨单序号固定资产编...

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