复制文本
下载此文档
加入vip,每篇下载不到2厘

【管理制度】-31 -公司日常费用报销制度全文

VIP免费
3.0 2024-06-21 0 0 29.5KB 4 页 1库币 海报
投诉举报
最新公司日常费用报销制度全文
每个公司都有自己的日常费用报销制度,下面是小编精选的一个优秀公司的日常费用
报销制度范本,可以作参考哦。
  第一部分 总则
  第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的
指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
  第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公
费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销
相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
  第三条 本制度适用公司全体员工。
  第二部分 借支管理规定及借支流程
  第四条 借款管理规定
  (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返
回 5 个工作日内办理报销还款手续。
  (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其
他借款原则上不允许跨月借支。
  (三) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。
  (四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申
请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原
则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。
  (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣
回。
  第一条 借款流程
  (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,
不得涂改)、支票或现金。
  (二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
  (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
  第三部分 日常费用报销制度及流程
  第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备
件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不
得超出预算。
  第三条 费用报销的一般规定
  (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有
经办人签名。
  (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认写,
注明张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内或事由。
  (三) 按规定的审批程报批。
  (三) 报销 5000 元以上提前一天通知财务部以便备款。
  第四条 费用报销的一般流程:报销人理报销单据填写对应费用报销单→ 须办
理申请或出入库手续的应批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部
门复核→总经理审批→到出纳处报销。
  第五条 差旅费报销制度及流程。
  (一) 费用准:
   务     交通工具   住宿标准   伙食标准   外埠市内交通费用
  一般员工    火车硬卧   120 /天   30 元/天     30 元/
  部门负责人   火车硬卧   150 /天   40 元/天     40 元/
  总经理理    飞机    200 /天   50 /天     50 /
  总经理及以上   飞机    实报实销   实报实销    实报实销
  (二)费用准的补充说明:
  1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发额未住宿标准金额,不予补偿;
超出住宿标准部分由员工自行承担
  2. 实际出差天的计算以所乘交通工具出发时间到返时间为准,12:00 以后出
发(或 12:00 以前到)以天计,12:00 以前出发(或 12:00 以后到)以一天计。
  3. 伙食标准、交通费用准实行包制,依据实际出差天数结算,原则上用额
度内据实报销形式,特情况相关票据时可按准领取补贴
  4. 客户需由总经理批准后可报销招待费,时按比例(早餐 20%午餐
餐 40%)扣出差人天的伙食补贴
  5. 出差时由对方接待单供餐饮住宿及交通工具等将不报销相关费用。
  (三) 报销流程
  1. 出差申请:出差人员首先填写《出差申请表》详细注明出差地点目的、
安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
  2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办
理借款手续,出按规定支付借款项。
  3. 票: 出差人员审批过的出差申请复件,到行票(原则上票一
用支票支付,特情况不用支票的,先书面说明情况,经审批人签字后报财务
)。
  4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事,根据差旅费用
准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上
前款未者不办理新的借支。
  第条 电话费报销制度及流程
  (一) 费用
  1. 移动费:为了兼顾效率与的原则,员工的手费用的报销与岗位
相关制,依据不同岗位,根据员工工作性质和职位同设定不的报销准,具体
准见行部相关管理制度规定。
  2.固定电话费:公司为员工提工作必须的定电话,由公司一支付话费。
鼓励员工在上期间打私人电话。
  (二)报销流程
  1、 公司人部每月(10 日前)将本月员工手准(特批
准)交财务部。
  2、 财务部通知员工每月中(20 日前)按话费准将发票交财务部中办理报
销手续。
  3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手费报批手续。

标签: #管理

摘要:

最新公司日常费用报销制度全文每个公司都有自己的日常费用报销制度,下面是小编精选的一个优秀公司的日常费用报销制度范本,可以作参考哦。  第一部分总则  第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。  第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。  第三条本制度适用公司全体员工。  第二部分借支管理规定及借支流程  第四条借款管理规定  (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出...

展开>> 收起<<
【管理制度】-31 -公司日常费用报销制度全文.doc

共4页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

温馨提示:66文库网--作为在线文档分享平台,一直注重给大家带来优质的阅读体验;让知识分享变得简单、有价值;海量文档供您查阅下载,让您的工作简单、轻松而高效! 1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 2. 66文库网仅提供信息存储空间,仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理,对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不对下载的任何内容负责。 3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
分类:管理文献 价格:1库币 属性:4 页 大小:29.5KB 格式:DOC 时间:2024-06-21
/ 4
客服
关注