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【管理制度】-26 -公司费用报销制度及报销流程

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公司费用报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为 ,导一切以业务为重的指导思
合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工
薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款
流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条借款管理规定
()出差借款:出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款,出差返回 5个工作日
内办理报销还款手续。
()其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则
上不允许跨月借支。
()各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。
()借款销账规定:
(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导
批准,否则财务人员有权拒绝销帐;
(2)借领支票者原则上应在 5个工作日内办理销帐手续。
()借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程
()借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂
改)、支票或现金。
()审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。(金额过大须由董事
长审批)
()财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招
待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定
()报销人必须取得相应的合法票据(一般为发票,相关规定见发票管理制度),且发票背面
有经办人签名。其他票据(含除燃气公司、电力局及农副产品以外的收据)不予报销。
()填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附
件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
()按规定的审批程序报批。
()报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。
条费用报销的一般流程:报销人理报销单据行填写对应费用报销单→须办理申
请或出入库续的应附批准后的申请单或入库单→部门经理审核签字→财务部门复核
总经理审批→到出纳报销。
条差旅费报销制度及流程。
费用:根据相关部门具体规定制费用。
报销准:实报实销。
()费用准的补充说明:
1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发额未住宿标准金额,不予补偿;超出
宿标准部分由员工承担
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返本间为准,1200 以后出发(或
1200 以前到)以天计,1200 以前出发(或 1200 以后到)以一天计。
3.伙食标准、交通费用准实行包制,依据实际出差天数算,原则上用额度内据实
报销形式,特情况相关票据时准领取补贴
4.客户需由总经理批准后方可报销招待费,时按总经理要求适出差人天的
伙食补贴
5.出差时由对方接待单供餐饮住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
()报销流程
1.出差申请:出差人员首先由总经理批准。
2.借支差旅费:出差人员审批过后,行填写对应的《借款单》交财务部,按借款管理规定办
理借款手续,出纳按规定支付借款项。
3.:出差人员审批过后,到行票(票需提发票行报销)。
4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事,根据差旅费用准填写
《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未
不予办理的借支。
条电话费报销制度及流程
()费用
1.移动费:为了兼顾效率与的原则,员工的手费用的报销与岗位相关制,
依据不同岗,根据员工工作性质和职位同设定不的报销准,具体准见行
相关管理制度规定。
2.固定电话费:公司为员工提工作必须的定电话,由公司一支付话费。鼓励
工在上期间打私人电话。
()报销流程
1、公司行10 日前)将本月员工手准(含特批准)交财务
部,未提费用报销情况的须交付。
2部通知员工于每月中20 日前)按话费准将发票交财务部中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序中办理员工手费报批手续。
4、员工到财务部出纳签字领款(25 日前)。
5定电话费由行部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话
变动情况应到电明原,特情况报总经理批示处理办法。
一条交通费报销制度及流程
()费用准:
(1)员工公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车;在的情况下乘坐租车
回到公司后需行填写报销单,由总经理审批后方可报销;
(2)公公交费应保存相应票报销。
()报销流程
1.员工理交通票(含公公交票),在报销单上签经办人名字,按规定填《交通
费报销单》。
2.审批:按日常费用审批程序审批。
3.员工报销单到财务办理报销手续。
二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行一管理,购置,
定专人负责
(二)报销流程
1.购置申请:公司行部根据各部门需求及库存情况按资产管理办法规定报批。
2报销程序:报销人填写费用报销单(附出入库),按日常费用审批程序报批。审批后
的报销单及原单据(包括账发票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3费用归集:财务部按月根据行部提的各部门领用金额归集核算各部门相
关费用。库存用品作为公费用,待实际领用时分
三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
(一)费用
1.招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前得总经理的意。
2.培训费:了便公司根据需要筹安排费用由公司人力部门一管理,各部门
培训需求应及时报人力资。人力资根据实际需要制培训计报总经理审批。
3.资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在资料
前必须填写《资料申请,在报销前必须到行部资料管理人员处进登记(资料管理
人员在资料发票背面签字)
4.其他费用:根据实际需要据实支付。
()报销流程:
1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请到财务
理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

标签: #管理

摘要:

公司费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外...

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