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【管理制度】-20 -费用报销管理办法及实施细则

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3.0 2024-06-21 0 0 132.5KB 7 页 1库币 海报
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——费用报销管理办法及实施细则
第一章 总则
为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,
根据《资金审批制度》和《费用预算制度》,特制定公司费用报销制度及实施细则。
第二章 关于报销的审批流程及原则
一、 报销流程
1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)
经办人――本部门经理(或上级主管)——财务审核――副总经理——总经理审批——出纳支付
2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用)
原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的,如确属公司正常经营和发展需要而发
生的开支,可按以下流程报批:
经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管)复核――财务审核——副总经理审
批——总经理审核——董事长审批――出纳支付
二、 审批原则
1、 费用报销需经办人的主管领导批准,不得自行批准自己的报销费用。
2、 不得逾越流程,不得未经直接领导审批,直接提交公司总经理审批,不得未经财务人员审核
直接提交公司总经理审批。
3、 出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用,一旦发现违规操作,对
出纳通报批评,如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任。
三、 报销、审批及审批的责任
经办人:因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销
据,对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任,并有责任及时向财务人员提供其审
核所需的相应文件或资料。
部门负责人:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业
务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员的审核工作。
财务人员:审核报销的经济业务是否符合相应的规定,审核报销所提供的原始单据是否符合相应
的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不
规范的行为提出相应的处理意见。
第三章 报销原则
1、 预算内的费用方可直接报销。
2、 所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则,严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。
3、 严禁报销虚假费用的行为。
4、 无预算或预算外的费用报销须经副总经理签署意见、总经理或董事长批准后方可列支。
5、 每办一次业务,应该填写一张报销申请单。业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小,一
律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“×月”的费用,或多次业务单据分不清的,
财务部不予受理。
6、 所有费用开支,应“先申请、后开支、再报销”的流程,财务人员应根据预算来审核和支付。
相关预算外费用在发生费用前,应该先书面请示副总经理、总经理得到批准后才可以发生相关费用,坚
决杜绝“先”的现,事先申请以总经理签名的日期为准。总经理外出时,或本人出在外遇紧
急情况时,应电话件通总经理,得到可后才可进行。事后应及时补申请,作为报销的据。
7、 关于报月的期间费用最迟在次月 15 前报销,差旅费用必须在结束五个工作
内报销。单据,财务部不再受理,由造成的损失,由报销人自己承担。因单据不合要求,被退回
按规定可销的,应 5 工作内处理,并在报销单的上次退回重新填列”,
区别在正常报销时的单被退销的,下报销的,一经发现
理。特殊延期(如外地出间较长),需提出书面报告,分公司由总经理签署意见后才可以报销。
8跨年度的费用必须在次1 月 30 日之前填单报销,年终结算后不管种原因均不得报销上
度费用。
9、 大额支付款项必须使用支或其他算方超过 5000 元而用现金支付的,报销时必须
说明原因,经财务部审核,无正的理由,一律退回
10、 对于报销款出纳一律销人,如纳处领取报销现款时,需报销人签名
认。
章 提供原始凭和报销单填写的要求
1、 因公发生经济业务时,经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据
一律不予报销。
2、 报销时提供的原始单据必须是由务部门制的发或由财部门制的据,以及预算报
告、项申请等附件。原始单据必须真实、合法,开支的内容一对于有“客户/顾客(单)名
”的发务必由开人填写相应公司名,自己补填写为无,不予受理。无“客户 /顾客
”的发,不需填写。报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。
3、 各种类型的发应该分开粘贴,并在粘贴单上××张,金额××粘贴混乱,不
注明、金额的单据一律退回
4、 原始单据的应尽量取得的原单据件并上出财务用章,经财务
签署意见后方可报销。
5、 报销单上所有内容均需完整填写,严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改,报销单的“经办人”
务必由本人亲笔签名,单据填写不齐全涂改的,一律不予受理。
章 主要费用管理规定
费用管理的关人为财务人员,财务人员应遵循《资金审批权限《费用预算制度》中的规定对每
发生费用进行核,并及时对一费用进行归集汇总,提供准确的财务据。
一、 会议
1. 此会议仅指会议场用费、交通费、物费、餐费费用。
2.经办人在报销会议费用时必须遵循真实完整的原则,在报销单中需注明以下信息:开
会议清单,会议费用应按场租餐费、费用、交通费、住宿等类汇总,直接写会议费用
××的不予报销。
3.会议同时发生的活动费,奖励费用应单填写报销单,按活动费用和奖励费用规定报销。
4. 超预算或无预算会议,一律不予报销。
5. 会议结束后一内,会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的手续
二、 招待费
1、 经办人在报销招待费用时应附注明以下:招待时,招待目的,招待人员,人员,
待地说明
2、 招待费用发生一内,经办人应及时办理报销手续并办理相应的手续
三、 内交通费(不含四县
1、 提倡节俭,外出办事,应尽量乘坐公司车辆公交或地,严控制出租车费,如有特殊
乘坐,应事先得主管领导批准。
2、 发生费用后,应填写月度内交通费(见件 1)并附车票,填写报销单后于次月 15
行报销程序。
3、 对于车票,原则上必须取得车票,实在取得不以用手撕票代
多张连或不是发生月份日期的发
4、 项目经理/助理承担本内项目实施期间内交通费按每人每20 元额报销。
5、 已享受公司车辆的人员内办事不再报销交通费。
6、 对于长距离(如跨城市)的出租车票比照途车票价予以报销,多出不报。
差旅
1、 差旅因公必须出到合肥市区以处理工作事而发生的交通费、生费、住宿
2、 因公出必须填写公司统一格式《出申请单》(见件 2)一,经主管领导批准后
可出及报销,经主管领导审批意后的《出申请单》作为考勤依据,交合管理部备案(其中一
合管理部签确认作为报销据)。
3、 各项费用补助
分地、分级补助
住宿费(人/夜伙食补助费
(人/天
内交通费
(人/天
监/部门经理 主管 员工
省会、直辖市 240210180 6050
及以下 210180 1605040
其他地级180 1501304030
级及以下 150120100 3020
备注:公司副总经理、总经理等高管人员出差期间可根据工作需要据实报销。
差参培训会议,由主办方统一安排食宿的,按实报销,培训会议期间伙食补助
4员工一地间超过 15 ,或月累计一地点间隔 3以内)时间超过 15 的,应
租住房屋住宿,由人根场情出书面申请,交财务审核,经分管领导批
后,连租房房产证件、身份证等材料交财务审核备案租赁期满或协
定的相关发租房费用报销,发生的内交通费按额 20 元/
内据实报销。
5.两位同性员工行出的,应统一安排住宿,并按单人准的 150%报销住宿费用。
6.住宿费应在额内据实报销,超过标准的,无正理由的,超过部分由出人员 自理确因工作需
要,由出人提出书面申请,经公司总经理审批意后,予报销。
7.住宿必须安排在有正规发旅馆住宿必须开据注明位抬头的发,发开据日期必须
相符,取得机打票困难的,写或定额发必须加盖印章并注明旅馆电话号便核实。
8.差期间产生的各项费用应填写出行程及费用表 (件 3),经主管领导审核后填的制费用
报销单据报销。
9.公司经理及以下人员出原则上必汽车硬坐火车,特况乘坐飞席火
经分管副总经理或总经理意。
、 文、办公用低值易耗品网络配办公费
办公用低值易耗品网络配物料用一律由合管理部门统一采购,其他员工不得
自采购。报销时应填写完整的采购清单、电脑供应商送货单,细列所购商品细,
管、算部门的验收证明才可报销。做好各部门的领用存登记如不按规定提供件的一律不予报
、 工程项目零星采购
1、 工程项目发生的预算内的零星件、确需现采购的,由项目经理提出书面申请(必须
数量、单)经采购务部审核后、分管领导审批后方可购
2、 报销时应审批后的申请单及符合规范的物发方可办理报销手续
、 工程务费、搬运支出
1、 对于订劳务合的应按合要求办理付款手续
2、 对于时发生的务费、搬运费应部门经理批准的申请报告方可办理报销支付手续
、 本制度由业财务部负责制定、修订解释
、 本制度自公司审起执行。
件 1:内交通费
内交通费
部门: 报销人:
号 日期、时 终点 金额(乘坐事由
1
2
3
4
5
6
9
10
主管领导:
件 2
员工出申请
表日期
申请部门 申请人
交通工所需费用
事由
主管领导签字 综合管理部签
件 3
行程及费用
部门: 差日期 ---
日期 点 终点 途车
内交通费 住宿
补助
发生
                     
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
 
                   
                     
                     
                     
 
                   
主管领导: 出人:
备注:长费及内交通费应按日期、时序分填写在途车交通费实
填写应在下面一行,填,在行对应目分内交通费、本日住
宿额及实发生、生补助费;最后一行填上对应目合计数

标签: #管理

摘要:

——费用报销管理办法及实施细则第一章总则为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,根据《资金审批制度》和《费用预算制度》,特制定公司费用报销制度及实施细则。第二章关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人――本部门经理(或上级主管)——财务审核――副总经理——总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的,如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支,可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管)复核――财务...

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