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【管理制度】-行政采购管理制度及流程

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3.0 2024-06-21 0 0 52.97KB 6 页 1库币 海报
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一、总则......................................................................................................................2
二、适用范围..............................................................................................................2
三、职责......................................................................................................................2
四、工作程序..............................................................................................................3
(一)、供方的选择............................................................................................3
(二)、合格供方的控制....................................................................................3
五、采购......................................................................................................................3
(一)采购物资综述............................................................................................3
(二)采购物资的撤销........................................................................................4
(三)采购事宜处理期限................................................................................4
(四)询价、比价、议价................................................................................5
六、到货物资检验结果的处理..................................................................................5
七、领用物资管理办法..............................................................................................5
八、整理付款..............................................................................................................6
九、库房管理制度......................................................................................................6
十、物品采购、领用流程图......................................................................................7
起草人 审核人 批准人
部门职务
/ 门 执 /
一、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,严正采购工作流程,特制定本制度。
行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。副总经理对采购人员
及库管员进行统一考核和管理。
二、适用范围
   本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。
三、职责
   1.人事行政部采购人员负责行政办公用品采购的控制并组织相关部门对供方进行评
价。
   2.其他部门负责提供其部门月度所需办公用品的分类别采购清单,如个别用品有特殊
要求,须在备注里注明。交部门负责人签批的采购清单到人事行政部登记存档,由
人行部汇总采购清单进行月度统一采购。
   3.总经理及副总经理审核并签批人事行政部汇总的采购清单。
四、工作程序
 (一)、供方的选择
 供方的选择必须遵循就近、质优、价廉的原则,并满足以下条件:
 1)企业必须有法人资格营业执照,具备相应的及时供货能力与合作愿望;
 2)具有保证产品质量的管理能力和检测手段,能对其供货产品的质量全权负责;
 3)具备所需我司采购物资的经营许可证。
4) 有多年的企业供货经验、质量和信誉程度稳定,有稳固的供货能力。
5) 深入市场,对本地区的市场进行考察,对我司所需物资进行价格摸底,选择最合适的
供货方进行讨论分析。
6) 将分析结果报总经理,讨论选择最优的供货方,签订相关的供货协议。
 (二)、合格供方的控制
 1) 建立档案:人行部应建立合格供方档案,包括:营业执照、经营许可证,年度进货
数量和质量记录、质量问题反馈记录等;
 2) 及时反馈质量信息:人行部应及时与供方沟通,反馈情况,必要时定期对供方进行质
能力货能考察察时记录察后出评告,出评
论;
 3) 供方的变更:当供方的供货质量情况不能满足要求时,职能部门应按上述供方的选择
要求重新评价,评价结论须变更供方的,填写申请变更供货方的报告,经人行部审核,
并报总经理、副总经理批准生效。
五、采购
(一)采购物资综述
1.采购档案是清楚说明订购产品的资料,采购档案一般是指采购清单。采购清单上应明
确规定采购物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限采购人及特殊性要求
等。
  2.当采购清单发生变化时,采购人员应及时与供方协调,明确变更内容。
  3.采购产品的验证审核由人行部、财务部共同进行验证。
4.人事行政部负责供方评价和采购控制的有关记录和采购档案的收集、整理、编目、存档。
财务部负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档,人行部协助完成。
5紧急采购时,由人事行政部在“采购单”“备注栏”注明原因,以急件递送。
6.采购物资不论金额、数量、总额都必须有总经理及副总签批生效,采购人员方可进行
采购。
 (二)采购物资的撤销
1.采购物资的撤销应由原采购部门通知人事行政部停止采购流程及注明撤销采购的相关
原因。
  2.人行部办妥撤销后,依下列规定办理:
  3.人行部把原采购单有人行部经理签字撤销后,送回原采购部门。
4.原采购单未能撤销时,采购人员应通知原采购部门。
5.若采购清单已报供货方,应立即告知供货方停止供货,并说明原因,请供货方谅解,
协助采购清单的顺利撤销。
(三)采购事宜处理期限
人事部应物资及市需,制定采购事宜处理,通
各有关部门以便参考,如有变更时,应立即修人事行政部应分价、订购、交货
段,以控制采购作业进度及节省费用。采购员未能按定时间完成采购的,应采购
部门说明未能按时采购的原因,并告知其到货时
(四)询价、比价、议价
1.采购人员购单汇总后应依采购物资的急,并参考市场行情及过去采购记录
厂商提供的资料,经以话询之外三家以上的供应办理
析后议价。采购人员要自己的职责,件采购在订货、采购中实行“货
三家”的原价后报领导核准供应,不得私自订购和盲目进货。在重质量、
信用、服务好的提下,选购价物资,到质优价时要跟踪
事负责到底的责制,不得无故积压或拖延办理有关采购方作。
2.若供方报审的规格与采购材料规有不同或属代用品,采购人员应在“采购单”
以说明,经人行经理核后,告知使用部门购部门签批后方可通知供货方进
行供货。
3.对供货方的报价有问时,采购人员应深入分析后,以电话联络式向厂商议价。
4.人事行政部到采购部门以电话联络紧急采购物资,人事行政经理应立即
采购人员价、议价,待接到采购部门采购清单后,按一采购程办理。
六、到货物资检验结果的处理
1.审核合格的物资,审核人员应将物资入
2.不合审核准的物资审核人员应告知供货方原因,使用部门经理(或使
人员)核后,办理退货,如特殊采购时需要审核入
七、领用物资管理办法
1.物资采购入后,申购部门应填写其全部采购物用清单,并由出人签字,
其部门所采购物品。
2.具类材料时,用人应到仓库办理用手
3.使用部门对于领用的物资,在使用时如物品质量异常物资变更时,使
部门应将用物资回人事行政仓库
4.物品质量异常欲退回时,应人事行政部说明质量问题原因,经人事行政部审核后
有质量问题的,将物品回人事行政仓库
5.对于退回的物品,人行仓库人员应检退原因的具情况研判处理对,如
原因供应商造成,采购员应立即协供应处理(或退货)。
八、整理付款
1.人事行政部应依据实际购单及实际到货数量并有供货方提供总的发票进行月度
账付款
2.不在实际到货范围的物资财务部应依审核到货物资清单付款
九、库房管理制度
  1.库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自进入库房,
拒绝任何人在库房逗留。
  2.保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反罚款 100 元。
  3.所有货物依据实际,合理存放。
  4.任何出入库物品都要按规定履行手单发货,领用登记。
  5.保证货物完整出库,保证货物和品的及时、准确出库。
  6.库管员每月月底对库房进行盘点
  7.违反上述规制度,视情节罚款 20-200 元。
十、物品采购、领用流程图
物品采购流程:
物品用流程:
签批
签批签批填写《物料领用申请
领用部门 部门负责人 管领
领用人 行政部财务部
凭《物料领用申请
委派
附带《物品采购单
填写报销单
入库单
验收入库
采购
行政二人购
确定购单位及价
认申购数量并签批
签批 签批
填写《物品购单
求部门 部门负责人
财务部、
管领
行政部
流程
财务报流程

标签: #管理

摘要:

行政采购管理制度目录一、总则......................................................................................................................2二、适用范围..............................................................................................................2三、职责.................................................

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