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【制度】-固定资产购置管理制度

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3.0 2024-06-22 0 0 18.11KB 6 页 1库币 海报
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制度名称 固定资产购置管理制度
受控状态
文件编号
执行部门 监督部门 考证部门
1条 为对企业固定资产的购置进行有效管理,降低购置成本,特制定本制度。
2条 本制度适用于企业所需机械设备的购置以及购建工程等。
3条 编制固定资产采购计划与预算。
1.固定资产使用部门根据实际需要,编制本部门的固定资产年度采购计划,填制《
定资产新增计划表》以及部门的《固定资产购置预算表》。在经由部门负责人审核批准
后,报资产管理部汇总。
2.资产管理部固定资产管理员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资
购置预算表》进行审核汇总,并据此编制企业的《固定资产购置预算表》,报财务部批
备案。
3.固定资产管理员审核内容包括以下几个方面。
1)购置的原因。
2)拟购入时间。
3)拟购入数量。
4)对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的,应审核其相应的购入时间和
际折旧年限。
4.《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资产管理部经理审核
字后,交财务部。
5.财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划,由财务总监签字确认后,上交
事会审批,形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》,
在财务部和资产管理部归档保存。
6.企业各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
4条 购置申请。
1.根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要,各部门详细填列《固定资产采
申请表》,提出固定资产购置申请。
2.申请表填制内容主要包括:固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂
以及购置原因等。
3.《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人,报部门负责人审核签字。若属计
外采购,还需递交《计划外固定资产购置说明》,对计划外购置的原因进行详细说明。
5条 审核审批。
1.资产管理部固定资产管理员对使用部门提交的购置申请表进行审核。
2.审核的内容包括:购置金额大小,购置申请是否经由部门负责人合理审批,是否
于计划内购置等。
3.固定资产管理员审核后交资产管理部经理签字确认,然后交财务部审核,财务总
和总裁按权限进行审批。
6条 采购。
1.采购部根据批准的固定资产采购申请表进行采购,根据申请受理时间,对采购申
单连续编号。
2.采购过程中应注意以下 6点。
1)固定资产购置应坚持多方询价(不少于三方)的原则,保证资产购置价格的合
性。
2)单批购置固定资产金额达到××万元以上采用公开招标采购,招标文件和成交合同
交财务部备案。
3)对不宜招投标的,应当进行市场调查和多渠道询价,然后确定供货商。
4)采购人员在进行供货商的选择时,应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及
量保证体系;同时,根据供货厂商的报价函及其他书面资料填写《固定资产供货商综合
估表》,书面记录选择过程,并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历
使用情况等选择出最优者。
5)在确定供货商或者商后,由采购人员或有责人在权的范围内与
合同。
6)合同应明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要、交货期限、
算方式等,或者建工程的结构、面、工期、造价、质量标准等。
7验收
采购部门到供应商的机械设备,或者包商验收通知
资产管理部组织验收
1.工程部和使用部门一购置的机械设备等固定资产进行验收,并开具验收
验收单。
2.大型设备和建工程项目验收
1验收企业工程使
成,管、消防等机关参
专家参与。
2验收符合质量标准者,填制验收合格的书面文件和通知通知
务部门算价款。
8交。
1.固定资产验收合格后,由资产管理部交使用部门投入使用。
2.资产管理部一式三的固定资产调单,经资产管理部门和使用部门方签字
后,资产管理存,交使用单位作为填制固定资据,第三
财务部门理入账手续。
9算付款。
财务部门审查合格文件、付款通知书、供货或包合同、发票,审查
后,由固定资产会计开付款证,出与供应商或包商算付款。
10 安装
1.需要安装固定资产,由固定资产使用部门填制固定资产单,经总裁批准后
出。
2.购置合同中规定供应商负安装的,工程部协助供应商进行;供应商不负责
的,由工程部负责安装、调安装合格后投入使用。同时
务部门记
11 条 记
1.固定资产会计应当核对原始凭证与记证是否相,根据原始凭证和记账凭
记固定资产明细、固定资产簿和开设固定资产
2完毕后应在账凭证上签名或盖章,并与原始凭证一交总记总
类账
3.总会计人员应当审查记账凭证的对应系是否合规,方金额是否一
4.根据记账凭直接或者汇记总分类账或汇总完毕并在记证上签名
盖章将凭证归档保管。
编制期 审核期 批准
修改标记 修改处修改日
制度名称 固定资产权批准制度 受控状态
文件编号
执行部门 监督部门 考证部门
1 总则
1的。
1.明确固定资权审批方式、和相关措施规定审批人权限、责以及
范围和工
2.确保固定资产的安全完整,提固定资产的用效
2条 责权单
1.资产管理部为固定资产的管理部门。
2.固定资产使用部门为固定资产的日常维护和保部门。
3.财务部为固定资产各类账务的理部门。
3 资产使年限一年房屋
、机设备、运输仪器仪表、电子设备、公设等。
2 固定资产投资预算审核审批
4条 固定资产使用部门根据实际使用情况,编制本部门固定资产投资预算。
5 部固根据交的投资预算
成企业固定资产总投资预算,经资产管理经理审核确认后,交财务部审核。
6 固定的各据和料及
核,财务部经理提供审核意,交总裁审核后,提交董事会批准。
7 定资算购置固产,固定投资格控
制在预算内。
3 固定资产购置申请审批
8条 固定资产使用部门填写固定资产采购申请单。
9条 采购申请单的批准。
1.资产管理部审核采购申请单,审查是否在采购预算围之内,如果在采购预范围
内,资产管理部经理审批即可
2.采购预算外金额在××万人民币以下固定资产采购申请,企业财务总监审核批准
3.投资预算外金额在××万人民币元以上(×万)的固定资产购置应报总裁审批。
10 条 经审批的采购单交到采购部,采购部根据采购申请单及企业采购相规定进
行采购。
11 条 质量管理部和技术人员应与购货单或购货合同在和质量方面
的条款的制定。
12 技术质量要求较高大的设备购货合同,应由不同技术
采购专家、工程产人员、法律顾问、财务专家组成的小组做最后的审查。
4 固定资产维修申请审批
13 条 使用部门负责固定资产的日常维修,对于定期的维修应提交
申请。
14 条 固定资产管理员审核维修申请单,资产管理部经理签字后,交财务部核,
维修申请在维修计划内并且维修金额在×××元以内的,资产管理部直接安排维修
15 修费用在×××以上裁审
16 条 工程部根据审批后的维修申请单进行固定资产的维修
5 固定资产置与转移申请批准
17 条 固定资产报和出申请审批。
1.固定资产使用部门根据固定资产的实际使用情况,提出报和出申请。
2.计划内预计报的固定资产报或出,由资产管理部经理批准即可
3.计划外的预计金额在×万元以下固定资产报或出,由资产管理部经理审批。
4.计划外的预计金额在×××万固定资产或出,财务总监审批,计划外金额×
×万以上的(包括××万元)的固定资产报(出),上报企业总裁审核批准。
18 条 固定资产报和报申请审批。
1.固定资产发生破损丢失时,固定资产使用部门提出报或报申请单。
2.报固定资产的预计价×元以下,报财务总监审批;价×以上(
×万),上报企业总裁审核批准。
3.报固定资产的预计价×元以下,报财务总监审批;价×以上(
×万),上报企业总裁审核批准。
19 条 固定资产出和出申请审批。
1.由用人或用人提出书面要或申请,说明相情况,资产管理部。
2.资产管理部会同财务部门拟方案,与用人或用人签或出合同。
3.出或出合同审批。
1)出或出合同金额在×××元以下,由资产管理部经理审批即可
2)金额在×××元以上(×××元),由财务总监审批签字。
3)计划外的出申请一上报企业总裁审核批准。
4.资产管理部根据经过审批的出或出合同理固定资产续,会同财务部根
据合同填写固定资产管理并进行理。
6
20 条 本制度经总裁审批后自颁布之日起执行。
21 条 本制度由资产管理部负责解释
编制期 审核期 批准
修改标记 修改处修改日

标签: #管理

摘要:

制度名称固定资产购置管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条为对企业固定资产的购置进行有效管理,降低购置成本,特制定本制度。第2条本制度适用于企业所需机械设备的购置以及购建工程等。第3条编制固定资产采购计划与预算。1.固定资产使用部门根据实际需要,编制本部门的固定资产年度采购计划,填制《固定资产新增计划表》以及部门的《固定资产购置预算表》。在经由部门负责人审核批准,报资产管理部汇总。2.资产管理部固定资产管理员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总,并据此编制企业的《固定资产购置预算表》,报财务部批准备案。3.固定资产管理员审核内容包括以下几个方...

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