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09813 建设工程施工质量安全检查表

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附件 1
附表 1:受检工程基本情况表
工程所在地(市、县、区):
单位工程名称
工程地点
施工许可证号 开工日期
建筑面积 平方米 建筑层数
结构类型 形象进度
质量责任主体和有关机构
单 位 单位名称 单位资质 项目负责
人姓名
项目负责人
执业资格
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
1
备 注
检查组成员签字: 检查日期:
附表 2:工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价
1
单位法定代表人签署授权委托书,明
确项目负责人;项目负责人签署工程
质量终身责任承诺书
检查委托书、承诺书 £符合
□不符合
2 按规定办理质量监督手续 检查监督注册登记表 £符合
□不符合
3
不得肢解发包工程;不得任意压缩合
理工期
检查施工合同等 £符合
□不符合
4对施工图设计文件报审图机构审查,
审查合格方可使用 检查施工图设计文件审查资料 £符合
□不符合
5 施工前办理施工许可(开工报告)情况 检查施工许可证(开工报告) □符合
□不符合
6 按规定委托监理情况 检查监理合同 £符合
□不符合
7
按规定委托具有相应资质的检测单位
进行检测工作
检查检测合同 £符合
□不符合
8
提供给监理单位、施工单位经审查合
格的施工图纸
检查监理单位、施工单位施工图纸 £符合
□不符合
9 组织图纸会审、设计交底工作 检查会议纪要等 □符合
□不符合
10
有重大修改、变动的施工图设计文
件应当重新进行报审,审查合格方可
使用
检查设计变更合同、变更的施工图设
计文件
□符合
□不符合
11
按合同约定由建设单位采购的建筑材
料、建筑构配件和设备的质量应符合
要求
检查检验记录、检测报告等 □符合
□不符合
12 单位资质情况 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
13
单位法定代表人签署授权委托书,明
确项目负责人;项目负责人签署工程
质量终身责任承诺书
检查委托书、承诺书 £符合
□不符合
14 项目经理资格符合要求,并到岗履职 项目经理资格符合相应要求,且按规
定到岗履职
项目经理资格不符合要求,不按规定
到岗履职
£符合
□不符合
2
15 项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全,资格
符合要求,且按规定到岗履职
项目部关键岗位人员配备不全,资格
不符合要求,或不按规定到岗履职
£符合
□不符合
16
编制企业质量手册,结合工艺、工
法,通过制作配套图册、录制视频等
形式,将手册内容具体化、形象化
按规定编制
未按规定编制
£符合
□不符合
17 施工组织设计或施工方案审批及执行
情况
按规定审批
未按规定审批
□符合
□不符合
18 施工技术交底情况 按规定交底
未按规定进行交底
□符合
□不符合
19 施工现场施工操作技术规程及国家有
关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
£符合
□不符合
20
由建设单位委托见证取样检测的建筑
材料、建筑构配件和设备等,未经监
理单位见证取样并经检验合格的,不
得擅自使用
按规定见证取样,检测合格
未按规定见证取样,或检测不合格
£符合
□不符合
21
按规定由施工单位负责进行进场检验
的建筑材料、建筑构配件和设备等,
应报监理单位审查,未经审查合格的
不得擅自使用
按规定报经审查
未按规定报经审查
£符合
□不符合
22 工程技术标准及审查合格的施工图设
计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施工
图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施
工图设计文件实施
£符合
□不符合
23 做好各类施工记录,实时记录施工过
程质量管理的内容 检查施工记录 £符合
□不符合
24 按规定做好隐蔽工程质量检查和记录 检查隐蔽工程质量检查记录 £符合
□不符合
25 按规定做好检验批、分项工程、分部
工程的质量报验工作 检查报验手续、验收记录 £符合
□不符合
26 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
27 实施样板引路制度,设置实体样板和
工序样板
按规定设置
未按规定设置
□符合
□不符合
3
28 单位资质情况 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
29
单位法定代表人签署授权委托书,明
确项目负责人;项目负责人签署工程
质量终身责任承诺书
检查委托书、承诺书 £符合
□不符合
30 总监理工程师资格应符合要求,并到
岗履职
总监理工程师资格符合相应要求,且
按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求,不按
规定到岗履责
□符合
□不符合
31 项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,
资格符合要求,且按规定到岗履职
项目部关键岗位人员配备不全,资格
不符合要求,或不按规定到岗履职
□符合
□不符合
32 编制并实施监理规划、监理实施细则 按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
33 对施工组织设计、施工方案进行审查 按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
34 对建筑材料、建筑构配件和设备投
使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
35 对分包单位的资质进行审按规定进行审
未按规定进行审
£符合
□不符合
36 见证取样制度的执行情况 按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
37 对重点部位、关键工序实施旁站
理,做好旁站记录
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
£符合
□不符
38 对施工质量进行查,做好查记录 按规定进行
未按规定进行
£符合
□不符合
39 对施工质量进行平行检验,做好平行
检验记录
按规定进行平行检验
未按规定进行平行检验
£符合
□不符合
40 对隐蔽工程进行验收,并签隐蔽工
程验收记录
按规定进行验收
未按规定进行验收
£符合
□不符合
4
41 对检验批工程进行验收 按规定进行验收
未按规定进行验收
£符合
□不符合
42 对分项、分部(分部)工程按规定
进行质量验收
按规定进行验收
未按规定进行验收
□符合
□不符合
43 签发质量问题通单,查质量问题
整改结
质量问题通单签发手续齐全,质量
问题整改结查及时,资料齐全
未按规定签发质量问题通单,质量
问题整改结
□符合
□不符合
44 是否超出资质范围从事检测在资质范内承
超出资质范
□符合
□不符合
45 检测报告内容及结
检测报告整规范,结明确
检测报告检测项目不全,关信息
整,检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
建设单位 符合 项 不符合 项
施工单位 符合 项 不符合 项
监理单位 符合 项 不符合 项
检测机构 符合 项 不符合 项
合计 符合 项 不符合 项
检查组成员签字: 检查日期:
5
附表 3:执行质量强制性标准及质量手册情况检查表
检查项目 检查内容 评 价 备注
符合 不符合
、工程资料
料、成
、构配件
1水泥外加剂合料
2钢筋钢筋焊接、机械连接材料
3砌块填充墙砌块
4预拌混凝土砂浆
5结构用
材料
6制构件及力混凝土锚
7防水材料
)施工
验报告
8度或承检验报告、工程
载力检验报告
9混凝土试块抗验报告及
10 砂浆试块抗验报告及
11 钢筋焊接、机械连接工艺验报告
12 钢筋焊接、机械连接试验报告
13 结构连接焊接)质量检测报告
14 回填土检验报告
15 沉降观测记录
6
)施工记
16
水泥外加剂混凝土砂浆
连接接头砌块防水
料、结构用材、焊接材料、
件等进场验收记录及见证取样和
检记录
17 桩基试桩、成记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工
温控记录、大体积混凝土施工温控
记录
19 力筋张拉安装灌浆记录
20 制构件、构件吊装记录
21 结构整体垂直度和整体平面弯曲
度、钢网架挠度检验记录
22 填充墙砌植筋记录、锚固力检测
报告
23 结构实体检验记录
)质量验
收记录
24 地记录
25 偏差桩顶验收记录
26 隐蔽工程验收记录
27 检验批、分项、分部(分部)验
收记录
28 工程质量问题处理及验收记录
、工程实体
钢筋
29 钢筋品种、规格和数量:对
照施工图检查
30 换:品种
规格变更是否办理设计变更文件
31 钢筋加工制作:检查
是否满足要求
32 钢筋连接:检查方式和
33
受力钢筋位置和混凝土保护
度:检查作业面受力钢筋间
定措施,点部位的箍筋间
混凝土保护
7
混凝土
工程
34 混凝土试块留置:检查混凝土试块
置数量、养护环境、标
35 后浇带、施工处应处理到
36 后浇带混凝土按设计和规范要求
的时进行
37 按规定设置施工现场
38 混凝土
设计和规范要求
体工
39 砌块质量符合设计和规范要求
40 度符合设计和规范要
41 格按规定砂浆试块,做好标
42 转 角 处、交必 须 同 时
筑,间断留槎符合规范要求
43 灰缝厚砂浆饱满符合规范要
44 构造柱圈梁符合设计和规范要求
防水
45 防水混凝土符合设计和
规范要求
46 止水带埋设位置符合设计和
规范要求
47 下室卷层的细部做法符合
设计要求
48 下室涂度和细部做
法符合设计要求
49
防水隔离层的细部做法、
排水坡符合设计和规范
要求
50 设施的防水高度符合
设计要求
51
面细部的
排水坡 符合设计和规
范要求
52 外墙节造防水符合设计和规范
要求
8
53 外窗与外墙处做法符合设计
和规范要求
)实体质
54 钢筋原材料:使用
直径
55 位置、数量、度:使
钢筋扫描仪现场
56 混凝土度:使用混凝土回弹
现场
57 度:使用度检测
现场
其他
58 制承重构件安装
59 结构安装
60 荷载控察检查
情况
果统 符合 项 不符合 项
检查组成员签字: 检查日期:
9
附表 4:执行安全强制性标准及安全手册情况检查表
检查项目 检查内容
评价
备注
符合 不符合
1.建设、施工、监理单位生产责任制制定
实情况
2.项目部建设、施工、监理单位人员任配备
文件和到岗情况,实名制考勤情况
3.施工单位业人员“三级教育”、现场特种
作业人员岗情况
4.施工单位项目负责人、全管理人员
生产考核合格证书有情况
5.施工单位施工组织设计和项施工方案的编
制和实施情况
6.监理规划和实施细则是否全内容
7.施工单位定期全会议记录,日检查记
录;监理单位定期全会议记录、全日
旁站记录
8.监理单位对施工组织设计和项施工方案的
签批情况
、文明施
工情况 1.施工现场四周封闭情况
2.出口门头“七牌一的设置
10
摘要:

附件1附表1:受检工程基本情况表工程所在地(市、县、区):单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构1备注检查组成员签字:检查日期:附表2:工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号检查项目检查内容评价建设单位1单位法定代表人签署授权委托书,明确项目负责人;项目负责人签署工程质量终身责任承诺书检查委托书、承诺书£符合□不符合2按规定办理质量监督手续检查监督注册登记表£符合□不符合3不得肢解发包工程;不得任意压缩合理工期...

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