【66安全文库】520项目现场安全生产负面清单
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2024-06-30
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附件 7
项目现场安全生产负面清单
受检单位: 年 月 日
类
型
序
号负面内容 判定标准 罚分分值 检查人确认 受检单位
确认人
管
理
缺
陷
1 未建立健全本企业安全生产责任制 1.责任制未体现“党政同责、一岗双责”、全员、全覆
盖;
2.责任制未明确责任范围及考核标准;
3.未进行监督考核,并建立考核台帐。
1
2 未按规定组织召开安全生产委员会会议
解决安全生产问题
1.未建立会议召开记录;
2.未下发会议纪要。 0.5
3 未建立健全本单位安全生产规章制度和
操作规程
1.安全规章制度、操作规程不全,有缺项;
2.制度、规程针对性不强、可操作性差。 0.5
4 未按照规定提取、使用安全生产费用 1.未建立使用台帐;
2.实际使用与提取数额不符。 0.5
5 未按规定组织开展安全教育培训 1.未分工种、按季节开展针对性安全教育培训,签订
安全承诺书;
2.特种作业人员未进行专项培训;
3.未建立安全教育培训档案。
0.5
6 未按规定进行安全技术交底 1.安全技术交底无针对性或针对性不强;
2.未按照分部、分项工程进行安全技术交底;
3.安全技术交底签字不合规。
0.5
7 未对施工机械设备组织进场验收 1.未建立施工机械设备台帐;
2.特种设备未经检验检测合格 0.5
8 未按规定编制施工组织设计、专项施工
方案
1.未履行编、审、批程序;
2.施组、方案无针对性。 0.5
9 未按规定对危险性较大分部分项工程进
行安全管理
1.未建立危险性较大分部分项工程安全管理台帐;
2.超过一定规模需专家论证的危险性较大分部分项
工程未进行安全监督管理。
1
管
理
缺
陷
10 未按照规定开展定期不定期安全检查和
生产安全事故隐患排查治理
1.未建立安全检查台帐并统计分析;
2.对生产安全事故隐患未建立排查治理台帐。
1
11 未对分包商依法依规进行管理 1.违法分包、挂靠、出卖资质;
2.分包安全管理协议未明确安全责任、安全投入等内
容。
1
12 未严格执行《职业病防治法》要求 1.未建立健全职业健康档案; 0.5
2.未定期开展职业健康体检。
13 未建立健全生产安全事故应急救援体系 1.未建立健全应急预案体系;
2.未建立各类应急预案演练台帐。 0.5
14 未按规定上报生产安全事故和较大涉险
事故
1.未建立事故台帐;
2.未建立事故上报记录台帐。 0.5
15 未按要求形成带班生产、施工日志等记
录
1.项目经理无带班生产记录或记录不规范;
2.专业管理人员无施工日志或记录不规范。 0.5
16 安全管理绩效不良 因安全管理问题而被建设方、各种主流媒体、各级政
府或行业主管部门曝光或通报批评
0.5
17 未规定配备安全监视测量仪器 1.无安全监视测量仪器台帐;
2.安全监视测量仪器未按期检定校准。
0.5
18 委托不具有相应资质的单位承揽施工现
场安装拆卸施工起重机械和整体提升脚
手架模板等自升式架设设施
安拆单位无相应资质 0.5
小计
1 危险性较大的分部分项工程无安全防护
措施或措施不达标
现场查验 1
物
的
不
安
全
状
态
2塔吊、物料提升机、施工升降机、施工电
梯等未经验收合格使用
现场查验 1
3临边、洞口、高处作业无防护措施或措施
不达标
现场查验 1
4 需经作业许可的危险性较大的作业,安
全防护措施不落实或不达标
现场查验 1
5 未对因工程施工可能造成损害的毗邻建
筑物建筑物和地下管线采取专项保护措
现场查验 0.5
施
6办公、生活场所未保持畅通的出口,设
置符合紧急疏散需要的标志
现场查验 0.5
7 应急救援器材设备未进行经常性维护保
养不能保证正常使用
现场查验 0.5
8 施工机械、设备、机具安全防护装置缺失
或不全
现场查验 0.5
9 使用未经验收或者验收不合格的整体提
升脚手架、模板等自升式架设设施
现场查验 0.5
10 使用危险化学品未根据危险化学的种类
特性在库房和作业场所设置相应的监测
通风、防晒、防火、防爆、防渗露等安全防
护措施
现场查验 0.5
11 存在明显事故隐患或险情却不采取措施
整改
现场查验 0.5
物
的
不
安
全
状
态
12 使用国家明令淘汰、禁止使用或假冒伪
劣防护用品
现场查验 0.5
13 违反施工用电安全技术规范,造成事故
隐患的,如:临时用电线路架设无绝缘
保护;设备、工具、开关等带电部分裸
露;电力线路、电焊把线绝缘损坏等
现场查验 0.5
14 在高压线垂直下方进行起重机械等作
业,或高压线侧面工作时,安全距离不
足或未采取停电等安全技术措施
现场查验 0.5
15 劳动条件恶劣,施工现场脏、乱、差,尘现场查验 0.5
毒危害严重,存在重大事故隐患
16 氧气、乙炔瓶安全距离不足或倒放,无
防晒措施
现场查验 0.5
17 脚手架不按规范搭设,脚手杆、扣件、脚
手板等材质不达标
现场查验 0.5
18 吊装用钢丝绳、吊环、卡扣、导链等不符
合规范要求
现场查验 0.5
小计
1 不按照作业许可证要求作业(如动火、
动土、射线作业、登高、吊装、拆除、受限
空间作业等)
现场查验 0.5
2在不具备安全施工条件时,盲目进行施
工
现场查验 0.5
3高处作业不系安全带或安全带低挂高
用、系挂不牢靠
现场查验 0.5
人
的
不
安
全
行
4从高处向下抛掷工具、材料、废弃物 现场查验 0.5
5 不沿规定的梯道上、下而攀爬脚手架、构
件、设备或乘运料吊笼登高
现场查验 0.5
6 使用不合格的梯子、马凳登高罚款现场查验 0.5
7在无保护措施的管道、横梁、轻型屋面板
上行走和作业
现场查验 0.5
为8穿硬底、高跟、易滑鞋登高作业 现场查验 0.5
9在无防护的洞口、临边休息与作业 现场查验 0.5
10 无跳板、无操作平台就进行高处作业 现场查验 0.5
11 手持工具、材料爬梯登高 现场查验 0.5
12 在没有任何绝缘防护和监护情况下从事
带电作业
0.5
13 将电线芯线直接插入插座或将芯线挂在
电源开关上
现场查验 0.5
14 在潮湿场所或金属构架上使用Ⅰ类手持
式电动工具作业
现场查验 0.5
15 在机器运转时检修、加油、调整、清扫现场查验 0.5
16 用手代替夹具进行加工件加工 现场查验 0.5
17 驾驶厂内车辆超速行驶现场查验 0.5
18 驾驶砼翻斗车违章载人 现场查验 0.5
19 搅拌机叶片在运转时,用木棍、铁锹进
料斗拨物料
现场查验 0.5
人
的
不
安
全
20 操作旋转机械时,发辫、围巾外露或车
床工戴手套作业
现场查验 0.5
21 使用有缺陷的工具、机具作业 现场查验 0.5
22 在禁火区没有办理动火证就进行施工动
火
现场查验 0.5
行
为
23 携带火种、穿钉子鞋或易产生静电火花
的衣服进入易燃易爆生产车间、油库、易
燃物资仓库
现场查验 0.5
24 在带压、带电和装过易燃易爆、有毒有害
介质的设备、容器、管道上施焊
现场查验 0.5
25 用汽油、香蕉水等挥发性强的可燃液体
擦洗设备、机器和衣物
现场查验 0.5
26 在禁止烟火的地方吸烟和使用明火现场查验 0.5
27 冬季施工时采用火烤的方法对氧气瓶、
乙炔瓶解冻
现场查验 0.5
28 在易燃、易爆物上方施焊没有采取隔离
防火措施
现场查验 0.5
29 从事动火证与实际动火的等级不相符的
动火作业
现场查验 0.5
30 电焊软线与钢丝绳交叉同时拖地使用或
在钢丝绳旁施焊
现场查验 0.5
31 进入施工现场不戴安全帽或配戴不规范 现场查验 0.5
人
的
不
安
全
行
为
32 从事有毒有害作业(如含苯、氟、铅的油
漆或涂料、喷砂等)不戴防毒面罩(口
罩)
现场查验 0.5
33 从事有飞溅物的工作(如铁屑、木屑、粉
尘、火花、泥浆等)不戴护目镜罚款
0.5
34 起重机在吊物过程中突然变幅、倒退、猛现场查验 0.5
起猛落或用限位装置代替操纵机构
35 在吊车臂杆和吊物下方行走、停留或作
业
现场查验 0.5
36 在信号不明、重量不清、光线不足情况下
从事起吊作业
现场查验 0.5
37 吊物上有人或放有活动的物件时开车起
吊
现场查验 0.5
38 吊绳、附件、吊物捆绑不牢进行吊装 现场查验 0.5
39 歪拉斜吊或起吊地下物作业 现场查验 0.5
40 在六级以上强风、雷雨和大雾天气从事
起重吊装作业
现场查验 0.5
41 吊车作业时不垫支腿或支腿不规范 现场查验 0.5
42 担负安全监护的人员擅自离开监护岗位 现场查验 0.5
43 非特种作业人员从事特种作业或特种作
业人员不持证上岗
现场查验 0.5
44 不按规定搬运、装卸、储存、使用易燃易
爆、化学危险品、有毒有害物品
现场查验 0.5
人
的
不
安
全
行
45 试压时站在视镜或封头正面 现场查验 0.5
46 擅自拆除、移动或毁坏安全防护设施、安
全标志、消防器材
现场查验 0.5
47 在没有申请和得到批准,没有按规定进
行气体分析和安全确认,没有监护人的
现场查验 0.5
为 情况下进入容器、设备、窨井、深坑或其
它潮湿、通风不良的场所作业
48 采用挖空底脚和掏洞的方法挖土现场查验 0.5
小计
合计
说明:1.本表一式二份,检查小组、受检单位各留一份;
2.检查小组判定认为有必要进行处罚的其它不符合项,可在空栏里填写。
摘要:
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附件7项目现场安全生产负面清单受检单位:年月日类型序号负面内容判定标准罚分分值检查人确认受检单位确认人管理缺陷1未建立健全本企业安全生产责任制1.责任制未体现“党政同责、一岗双责”、全员、全覆盖;2.责任制未明确责任范围及考核标准;3.未进行监督考核,并建立考核台帐。12未按规定组织召开安全生产委员会会议解决安全生产问题1.未建立会议召开记录;2.未下发会议纪要。0.53未建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程1.安全规章制度、操作规程不全,有缺项;2.制度、规程针对性不强、可操作性差。0.54未按照规定提取、使用安全生产费用1.未建立使用台帐;2.实际使用与提取数额不符。0.55未按规定组...
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2024-10-16 11
分类:管理文献
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