2023版工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准(山东)
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2024-07-05
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山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
基本
要求
(10
分)
组织机构
(3分)
1. 双 重 预 防 机 制 领 导 机 构 ( 小
组)由主要负责人、分管负责人和
部门、车间(区段)、班组负责人
组成,各自职责分工明确。
2.全员安全责任制健全,岗位设
置及职责明确。
1.未建立机构的扣 3分。
2.机构不健全,或未明确职责分工
的,扣 2分。
3.岗位设置不明确或岗位职责与实
际不符,每岗扣 1分。
否决项:
全员安全责任制中无双重预防机制
的职责。
查资料:
1.成立机构正式文件,组织
架构及部门职责。
2.岗位设置和岗位安全职责。
询问:相关人员是否掌握双
重预防机制建设应履行的职
责。
全员培训
(5分)
将风险管控工作纳入年度安全教
育培训计划,利用全体培训、车
间、班组会议等形式,从公司、部
门、车间、班组直至操作岗位,层
层组织学习讨论。
1.未制定教育培训计划或未按计划
要求实施培训的,扣 3分。
2.岗位人员不掌握管控措施的,扣
1分/人。
查资料:
1.讨论记录或视频。
2.培训计划和培训记录。
询问:抽查 10 名以上的岗位
人员。
制度建设
(2分)
建立健全并下发风险管控和隐患
排查治理制度、运行管理考核制
度,明确风险点排查、风险评价、
风险等级和确定风险管控措施的
程序、方法和标准等。
1.未建立并下发风险分级管控和隐
患排查治理制度、运行考核制度,
扣2分。
2.制度内容不符合实际,每处扣 1
分。
查资料:制度文件、记录表
格等。
现场验证:现场人员是否了
解相关制度要求。。
风险
分级
管控
(45
分)
风险点划分
(5分)
按照本企业机构、岗位设置及职责
分工实际,划分出相对独立、便于
管理的风险点,建立风险点信息
台账。其中,作业活动清单应覆盖
企业生产经营过程中各类作业活
动或工艺操作;设备设施类清单
应覆盖企业生产经营过程中涉及
1.风险点台账内容不符合要求,每
项扣 1分。
2.作业活动清单、设备设施清单、安
全生产管理类清单有遗漏,或存在
管理交叉、责任不明的,每处扣 1
分。
否决项:
查资料:
1.组织机构图,各岗位安全
职责分工。
2.风险点台账。
现场验证:是否遗漏、是否
符合实际、是否管理责任不
清,主要风险信息是否准
2
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
的设备、设施;安全生产管理类风
险点应覆盖所有的管理岗位。
1.未建立风险点台账。
2.主要作业活动或设备设施风险点
缺失。
确。
危险源辨识
(10 分)
1. 组织全体员工结合岗位安全职
责,对危险源进行全面辨识、分析
和记录。
2.针对作业活动清单,结合操作
岗位作业步骤,采用合理的辨识
方法对每个作业活动或工艺操作
进行危险源辨识、分析。
3.针对设备设施类清单,采用合
理的辨识方法,依照国家有关标
准、规范,制定符合实际的管理措
施。
1.岗位职责不符合实际,每出现一
个岗位扣 2分。
2.未按照岗位设置及职责进行危险
源辨识、分析和记录的,每有一处
扣1分。
3.管控措施辨识不全或者无针对性
的,一项不符合扣 2分,扣满分为
止。
4.岗位危险因素及其危害后果不熟
悉的,扣 2分/人。
否决项:
重要危险源未辨识。
查资料:对照企业的岗位设
置,查看各岗位辨识分析记
录。
询问:岗位人员是否了解本
岗位存在的危险有害因素及
其危害后果;是否综合各方
面因素进行辨识分析。
现场验证:抽查 10 个以上岗
位的危险源辨识是否充分。
风险评价
(5分)
1.风险评价准则应符合法律法规
及企业安全生产实际。
2.参与评价人员应熟知企业评价
准则,合理评价,评价级别正确。
3.较大以上风险涵盖国家、省有关
规定;山东省政府令第 331 号规
定的;根据企业实际直接判定的
所有内容。
1.未结合法律法规要求及企业安全
生产实际制定风险评价准则的,扣
2分。
2.评价人员不熟悉评价准则或者风
险评价取值不合理、评价级别不合
理,一项不符合扣 1分。
否决项:
应为重大、较大风险但未判定的。
查资料:查看风险分析评价
记录表及风险分级管控清单
现场验证:核实风险评价的
风险等级与实际是否相符。
管控措施制定 1.作业活动:按照作业步骤,细1.可操作性较差、缺少国家有关标 查资料:抽查风险分级管控
3
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
及风险分级管
控(15 分)
化和优化岗位安全操作规程和管
理措施等,制定切实可行、全面有
效的管控措施。
2.管理岗位:结合安全职责,按
照管理活动发生的频次、顺序、程
序以及管理标准要求,制定管控
措施。
3.对设备设施的管控措施,与国
家标准、规范相符合,与企业的实
际相符合。
4.管控层级与企业的实际相符合。
准强制性条款的、未能识别确定岗
位适用的文件的,一项扣 2分。
2.风险管控层级确定不合理,未综
合考虑管控资源、管控能力、管控
措施复杂及难易程度的,扣 2分。
3.岗位人员对管控措施不掌握的,
每人次扣2分。
否决项:
管控措施与岗位实际不符。
清单;
询问:抽查领导层、部门、车
间和操作岗位人员掌握控制
措施情况。
现场验证:管控措施是否有
效落实。
风险告知
(5分)
1.企业应通过有效方式告知企业
主要风险相关内容;在作业岗位
设置风险告知卡,人人“知风险、
懂防控、会应急”。
2.对存在较大以上风险工作场所
和岗位,要设置明显风险公告栏。
3.应组织各层级、各岗位进行风险
评价结果的告知培训。
1.较大以上风险现场未设置风险公
告栏或岗位风险告知卡的,少一个
扣2分。
2.随机抽查岗位人员,1人未熟知
的,扣 1分。
查文件:
1.查培训内容是否对风险分
级管控的结果进行培训
2.查班组、车间活动会议记
录,对风险评价的结果进行
告知。
3.查现场是否较大设置风险
告知栏。
现场验证:应告知是否告知
到位。
风险信息更新
与特殊情况的
管控(5分)
1.企业应每年至少进行一次风险
信息更新。
2.当发生以下情况时,企业应及
时进行危险源辨识与管控:
(1)国家、省发布新的标准时;
(2)重点设备设施的检维修;
(3)设备设施的变更与作业活动
1.每年未进行风险信息的更新,或
只更新时间未更新具体内容,扣 5
分。
2.未及时进行危险源辨识与管控
的,每处扣 2分。
查资料:
1.对照检修维修计划或施工
方案、危险作业票,检查风
险更新的清单及更新内容。
2.抽查变更记录。
现场验证:管控措施是否有
效落实。
摘要:
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1山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求(10分)组织机构(3分)1.双重预防机制领导机构(小组)由主要负责人、分管负责人和部门、车间(区段)、班组负责人组成,各自职责分工明确。2.全员安全责任制健全,岗位设置及职责明确。1.未建立机构的扣3分。2.机构不健全,或未明确职责分工的,扣2分。3.岗位设置不明确或岗位职责与实际不符,每岗扣1分。否决项:全员安全责任制中无双重预防机制的职责。查资料:1.成立机构正式文件,组织架构及部门职责。2.岗位设置和岗位安全职责。询问:相关人员是否掌握双重预防机制建设应履行的职责。...
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分类:行业资料
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时间:2024-07-05