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2023版工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准(山东)

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1
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
基本
要求
10
分)
组织机构
3分)
1. 双 重 预 防 机 制 领 导 机 构 ( 小
组)由主要负责人、分管负责人和
部门、车间(区段)、班组负责人
组成,各自职责分工明确。
2.
置及职责明确。
1.未建立机构的扣 3分。
2.机构不健全,或未明确职责分工
的,扣 2分。
3.岗位设置不明确或岗位职责与实
际不符,每岗扣 1分。
否决项:
全员安全责任制中无双重预防机制
的职责。
查资料:
1.
架构及部门职责。
2.岗位设置和岗位安全职责。
询问:相关人员是否掌握
重预防机制建设应履行的职
责。
全员培训
5分)
间、班组会议等形式,从公司、
门、车间、班组直至操作岗位,层
层组织学习讨论。
1.未制定教育培训计划或未按计划
要求实施培训的,扣 3分。
2.岗位人员不掌握管控措施的,扣
1/人。
查资料:
1.讨论记录或视频。
2.培训计划和培训记录。
询问:抽查 10 名以上的岗位
人员。
制度建设
2分)
度,明确风险点排查、风险评价、
程序、方法和标准等。
1.未建立并下发风险分级管控和隐
患排查治理制度、运行考核制度,
2分。
2.制度内容不符合实际,每处扣 1
分。
查资料:制度文件、记录表
格等。
现场验证:现场人员是否了
解相关制度要求。。
风险
分级
管控
45
分)
风险点划分
5分)
按照本企业机构、岗位设置及职责
分工实际,划分出相对独立、便于
台账。其中,作业活动清单应覆盖
1.风险点台账内容不符合要求,每
项扣 1分。
2.作业活动清单、设备设施清单、
全生产管理类清单有遗漏,或存在
管理交叉、责任不明的,每处1
分。
否决项:
查资料:
1.
职责分工。
2.风险点台账。
现场验证:是否遗漏、是否
符合实际、是否管理责任不
清,主要风险信息是否准
2
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
的设备、设施;安全生产管理类风
险点应覆盖所有的管理岗位。
1.未建立风险点台账。
2.主要作业活动或设备设施风险点
缺失。
确。
危险源辨识
10 分)
1. 组织全体员工合岗安全
责,对危险源进行全面辨识、分析
和记录。
2.
进行危险源辨识、分析。
3.
准、规范,制定符合实际的管理措
施。
1.岗位职责不符合实际,每出现一
个岗位扣 2分。
2.未按照岗位设置及职责进行危险
源辨识、分析和记录的,每有一处
1分。
3.管控措施辨识不全或者无针对性
的,一项不符合扣 2分,扣满分为
止。
4.岗位危险因素及其危害后果不熟
悉的,扣 2/人。
否决项:
重要危险源未辨识。
查资料:对照企业的岗位设
置,查看各岗位辨识分析记
录。
询问:岗位人员是否了解本
岗位存在的危险有害因素及
其危害后果;是否综合各方
面因素进行辨识分析。
现场验证:10 个以上岗
位的危险源辨识是否充分。
风险评价
5分)
1.
及企业安全生产实际。
2.
准则,合理评价,评价级别正确。
3.较大以上风险涵盖国家、省有关
331
所有内容。
1.未结合法律法规要求及企业安全
生产实际制定风险评价准则的,扣
2分。
2.评价人员不熟悉评价准则或者风
险评价取值不合理、评价级别不合
理,一项不符合扣 1分。
否决项:
应为重大、较大风险定的。
查资料:查看风险分析评价
记录表及风险分级管控清单
现场验证:核实风险评价
风险等级与实际是否相符。
管控措施制定 1.1.操作性较、缺国家有关标 查资料:抽查风险分级管控
3
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
及风险分级管
控(15 分)
理措施等,制定行、全面有
的管控措施。
2.
照管理活动发生的频序、
措施。
3.
家标准、规范相符合,与企业的实
际相符合。
4.管控层级与企业的实际相符合。
制性条款的、未识别确定岗
用的文件的,一项扣 2分。
2.风险管控层级确定不合理,未综
合考管控资源、管控能力、管控
措施复杂难易程度的,扣 2分。
3.岗位人员对管控措施不掌握的,
每人2分。
否决项:
管控措施与岗位实际不符。
清单;
询问:抽查领导层、部门、
间和操作岗位人员掌握控制
措施情况
现场验证:管控措施是否有
效落实。
风险
5分)
1.
设置风险,人知风险、
防控、会应
2.
和岗位,要设置明风险公告栏
3.应组织各层级、各岗位进行风险
评价结果的知培训。
1.较大以上风险现场未设置风险公
告栏或岗位风险的,一个
2分。
2.机抽查岗位人员,1人未熟知
的,扣 1分。
查文件:
1.
级管控的结果进行培训
2.
录,对风险评价的结果进行
知。
3.
现场验证:知是否
位。
风险信息更新
特殊情况
管控(5分)
1.
信息更新
2.
进行危险源辨识与管控:
1)国家、省发布新的标准
2)重点设备设施的检维修
3)设备设施的变更与作业活动
1.进行险信更新
只更新时间未更新具体内容,5
分。
2.进行危险源辨识与管控
的,每处扣 2分。
查资料
1.
、危险作业
更新的清单及更新内容。
2.抽查变更记录。
现场验证:管控措施是否有
效落实。
4
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
变更
4)有承包商作业
5)危险作业
隐患
排查
治理
(35
)
制隐患排查
清单(15
制定领导层、管理人员和操作岗位
明确排查周期
1.未制定岗位隐患排查清单的,每
一岗位扣 2分。
2.排查清单缺一项管控措施内容
的,扣 1分。
查资料:抽查不10
位的隐患排查清单。
现场验证:
隐患排查记录中表明的
内容和状 态 是否与实际相
符。
确定排查计划
5分)
排查的排查间、排查的、排查
要求、排查范组织级别及排查
则、则及山东省政府令第 347
文件的要求。
1.未制定隐患排查计划,扣 5分。
2.排查计划内容不全,缺一项扣 2
分。
查资料:隐患排查计划等资
料。
隐患排查及治
理(15 分)
1.
并及准确填写相关排查记录。
2.
任人、时限,隐患整改后组织人员
管理。
1.未按隐患排查计划组织隐患排
查,扣 15 分。每存在一项不符合相
关要求的扣 5分。
2.隐患治理不及、不上的,每
一项扣 10 分。
3.发现的隐患未进行因分析的,
每一项扣 1分。
否决项:
现场存在重大事故隐患。
查资料、查信息
清单、隐患排查表、排查记录
信 息 信息系统应用 1.1.信息中,企业基本信息、双 查资料、查信息
5
考核
指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分
5
分)
5分)
信息、双重预防机制相关组织机构
相关管理制度、文件等信
填写完整
2.
单和隐患治理台账实有
3.
联互通
重预防机制相关组织机构及人员、
设备设施、作业活动、相关管
理制度、体文件等信息填写
的,缺一项扣 1分,扣满 5
止。
2.系统显示存在无理由超期未排查
的或者未的,一项扣 1,扣
5分为止。
3.未在信息内运行隐患排查
的,企业应用自建信息系统,未与
相关管部门信息台实现信息
联互通的,要素不分。
企业自建
)对企业填报系统
进行查。
持续
5
分)
更新奖惩
5分)
1.
整改完善
2.针对工艺、设备、生产场所、人员
变更,法律法规的变化新改扩
培训。
3.
制度。
1.年度内未评的,扣 3分。
2.未及时更新的,每 1处扣 1分。
3.未实施考核奖惩的,扣 3分。
否决项:
年度内未评实考核
的。
查资料:论证记录、
录、考核奖惩记录。
危险源、管控措
施和隐患排查清单及记录
更情况
1.本评标准用于对工行业企业双重预防机制运行情况进行段性评
2.100 分,每一考核要点的分为止,存在否决项的考核要点不分。
3.危企业80 分合格,一企业70 分合格。
4.记录应根据标准描述估情况,并附带相关评记录,严禁仅简填写不符合。
5.以抽查形式进行询问或者查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况描述
摘要:

1山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求(10分)组织机构(3分)1.双重预防机制领导机构(小组)由主要负责人、分管负责人和部门、车间(区段)、班组负责人组成,各自职责分工明确。2.全员安全责任制健全,岗位设置及职责明确。1.未建立机构的扣3分。2.机构不健全,或未明确职责分工的,扣2分。3.岗位设置不明确或岗位职责与实际不符,每岗扣1分。否决项:全员安全责任制中无双重预防机制的职责。查资料:1.成立机构正式文件,组织架构及部门职责。2.岗位设置和岗位安全职责。询问:相关人员是否掌握双重预防机制建设应履行的职责。...

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