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31 应收账款管理制度

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应收账款管理制度
为加强公司流动资金管理,及时回收账款,提高公司资金周转效率,特制定
本制度。
第一条 公司对应收账款采取事前、事中、事后全面管理。
第二条 财务部为应收账款管理部门,负责协助业务部门对主要客户进行资信分
析,核对客户的应收账款余额,向业务部门反馈客户的欠款结算情况,督促应收
账款责任部门催讨未收款项。
第三条 合同签订部门为相关应收账款的直接责任部门,合同签订人员为直接责
任人,负责跟踪、催收应收账款,防止和减少坏账损失。
第四条 建立客户信用档案,加强客户日常管理。
1. 业务部门应在财务部门的协助下,对主要客户进行全面的资信调查、分
析和评估,建立客户信用档案,按照公司信用评级标准对客户进行评级,并报业
务副总经理审批。
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2. 资信调查时,应通过银行、商业合作伙伴、同行等多渠道全面了解客户
的情况,包括企业负责人、经营状况、资产状况、现金充裕程度、以往信用记录、
银行或同业信用评价、付款态度、是否有担保品等各方面。
3. 在每一次交易完成或发生其他影响客户信用的情况时,业务部门应及时
更新客户信用档案。如需调整客户信用评级,应说明理由,报财务部和分管副总
经理审批。
第五条 公司对客户授信实行分级审批决定制。赊销额度在××元以下、折扣率×
×以下或信用期××天的,由部门主管审批决定;赊销额度在××元~××元、折
扣率××元~××、信用期××天~××天的,由业务副总经理审批决定;赊销额
度在××元以上、折扣率××以上或信用期超过××天的,由总经理审批决定。
第六条 销售合同的签订。
1. 销售合同是最重要的交易凭证,是进行应收账款追讨的根本依据,应严
格依照公司合同管理规定签订。
2. 业务人员签订销售合同时应对合同的各项条款进行逐一审查核对。合同
中应明确以下主要内容:
3
1) 交易条件,如品名、规格、数量、交货期限、价格、付款方式、付款
日期、担保品、运输情况、验收标准等;
2) 双方的权利义务和违约责任;
3) 合同期限;
4) 签订时间以及经办人签名,加盖合同专用章或公司印章。
3. 合同的签订须经业务部门主管审核确认后盖章,金额××以上的重大合同
须报送业务副总经理或总经理审批。
第七条 销售货物后,公司应即时启动应收账款监
1. 发货后,责任人员应及时客户联系,确认货情况。
2. 责任人员应根据客户以往信用状况和本次交易情况进行应收账款
分析,并制定账款催收计划,报部门主管审批。
3. 责任人员应按账款催收计划积极催收账款,催收时应有理有有据,
注意与客户保持良好的关。每次催收的情况要有详细的记录,以利进一
分析、制定回款策略,并作为客户信用档案更新的依据。
4. 责任人员应密切客户动向,发现客户非正常情况(如客户
请破产)应及时上报,以便制定对回收账款,最大限度减少损失。

标签: #管理

摘要:

1应收账款管理制度为加强公司流动资金管理,及时回收账款,提高公司资金周转效率,特制定本制度。第一条公司对应收账款采取事前、事中、事后全面管理。第二条财务部为应收账款管理部门,负责协助业务部门对主要客户进行资信分析,核对客户的应收账款余额,向业务部门反馈客户的欠款结算情况,督促应收账款责任部门催讨未收款项。第三条合同签订部门为相关应收账款的直接责任部门,合同签订人员为直接责任人,负责跟踪、催收应收账款,防止和减少坏账损失。第四条建立客户信用档案,加强客户日常管理。1.业务部门应在财务部门的协助下,对主要客户进行全面的资信调查、分析和评估,建立客户信用档案,按照公司信用评级标准对客户进行评级,并报...

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