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中国石化生产安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制管理规定

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中国石化生产安全风险分级管控和
隐患排查治理双重预防机制管理规定
通用业务制度一原则类制度
制 度
名称
中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机
制管理规定
制 度
编号
JZGSH-B20201-21-058-2018-2 制 度
文号
中 国 石 化 安
(2018)268 号
制 度
版本
2 主办
部门
安全监管局
所属业务类别 健康安全环境管理/安全生产监督管
理/综合安全监督管理
会 签
部门
下位制度制定 企业制定实施类/执行类制度 审 核
部门
法律部
企业改革管理部
监督检查者 安全监管局 签发
日期
2018年7月3日
解释权归属 安全监管局 生效
日期
2018年7月3日
制定目的 规范隐患排查
防和减少安全事故发生
制定依据 《中人民共和
法》本兼浴治
20163 号
则》重大生产
定标大生产安
(2017 版)》、《重大火灾隐患判定方法》(B35181-2017)
适用范围 各企事业单位、股份公司各分(子)公司
涉及的相关制
《中国石化全面风险管理暂行办法》(中国石化企(2013182 号)
《中国石油化工集团公司职工违纪违规行为处分规定》(中国石化
监〔2014)308 号)
废止说明 原
(2016)
625 号
(2015)
275)、《中国石化关键装置要害(重点)部位安全管理规定(中
国石化安(2011)122 号)同时废止
1 总则
1.1 为了建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,规范风
险评估管控和隐患排查治理工作,预防和减少事故发生,提高本质
安全水平,特制定本规定。
1.2 本规定所称风险是指生产安全风险,是安全不期望事故事件概
率与其可能后果严重程度的综合结果,风险分为重大、较大、一般
和低风险,分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。重大风险和较大风
险应当采取措施降低风险等级,一般风险按照最低合理可行的原则
可进一步降低风险等级,低风险应当执行现有管理程序和保
安全措施完好有效,防止风险进一步级。
1.3 本规定所称隐患是指生产安全事故隐患,是违安全生产法律
法规、规、标准、规程和安全生产管理制度的规定,可能导
事故发生的的危险、人的不安全行为和管理
危害大、治理程度和紧迫性将隐患分为一般、较大和重大隐
患。
1.4 公共安全风险可照本规定执行
1.5 管理原则
151 穿
程,通过持续开展风险识别、风险评价、风险控制和风险监控,防
止事故发生,保风险可接受
152
改治理、效果评估、验收销环管理保隐患及时排查
治理。不能期治理的隐患应当按风险管控的程序实防范措施。
153
与,实现全化的风险识别管控和隐患排查治
理。各级负责人应当承包本单位风险和隐患。
154
理,各级单位应当级建立单位、级单位、企业和集团公司
级的风险和隐患管理单。
2组织管理与职
2.1 安全监管局是集团公司风险管理和隐患排查治理的管理
定集团公司重大安全风险,提年度隐患治理重点
负责集团公司重大风险管控和重大隐患治理的监管。
2.2 事业部、管理部和业公司(称事业部)是本风险
管控和隐患排查治理的管理主评估本集团公司重大风
险和重大隐患,指导企业风险管理和隐患治理工作,事业部
人对本板块集团公司重大风险管控和重大隐患治理实行承包
2.3 企业是风险识别管控和隐患排查治理的建立风
险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,
层员工的风险分级管控和隐患排查治理责任
231 企
和隐患排查治理工作具体负责组织开展风险识别、风险评估和隐
患排查,实风险控制措施,实施隐患治理。
232 企
排查。
3 风险管理的内容和要
3.1 风险识别
311 风造成
声誉影响事故事件的识别(、后果和现有安全措施)
识别范围应当置、工设备设工程施工和
设备设施)、物流运输急泄放系统作、工程
施工和检作业、特作业、有人灾害和
影响等全业务、全程中存在的风险。
3.1.2 企业开展全面风险识别。
3.1.2.1 基层岗位应当在基层单位管理人的指导下对本
和涉及的风险识别,建立位危险事件
单。
3.1.2.2 基层单位应当按照属化原则对管理的对和业务
装置、位进行风险识别,所有危险
活动和相关的设备施全覆盖形成基层单位风险单。
3.1.2.3 级单位负责风险识别,级单位的
管理部门应当对的风险分业进行审核,并组织
管理人员开展分管业务范围的风险识别,安全部门负责汇
审核,形成二级单位的风险单。
3.1.2.4 企业各管理部门应当对级单位的风险分业进行
审核,并组织技术专家开展分管业务范围的风险识别,
形成各部门的风险单。
3.1.2.5 应用 JSA
法进行风险识别。
3.1.3 当情况时,应当及时开展风险识别
3.1.3.1 装置间在设计上、下限运或延长计划修周期。
3.1.3.2 发生火灾爆炸或毒性气体严重泄漏事故。
3.1.3.3 油气圈闭区块口探井进行作业。
3.1.3.4 施工内容和方发生重大化。
3.1.3.5 安全相关法律、法规与标准规范发生重大化时。
3.2 风险评价
321 风
进行定评估,准确描述风险,定风险等级,制定管控措
施。
322 企
的风险风险评价,定风险等级,制定相应的
风险管控措施。
3.2.2.1 基层单位应当对识别的风险进行定评价,
的进行定
3.2.2.2 级单位和企业各部门应当采用中国石化安全风险
,对识别的风险进行评价,风险的等级和风险
完善风险单。
3.22.3 企各部分管的业务对级单位风险评
价结果和管控措施审核关。对不级单位应企业各
部门直接组织评价。
3.22.4 企安全应当组织生产、工、工程等相关
业管理人对各部门的风险评价结果进行审核,企业风险
单,分解相关部门。
3.2.2.5 企业风险单应当包括重大风险(红色)、较大风险
(橙色)、后果等级为 F、G 的一般风险。
3.2.2.6 风险40 EF、G 的较大风及企业重
的其安全风险应当作为企业的重大风险管理40
后果严重等级为 EF、G 的风险可推荐为集团公司重大风险。
3.2.2.7 企业风险单和企业重大风险应当企业 HSSE会审
323 应个体
定风险管控措施。工程措施应当包括技术
责任部门和责任人。
324 风矩阵
险的最低安全要求”
325 安
形成集团公司重大风险单,集团公司 HSSE会审
3 .2 .6 业 的 重大 风险 应当 用 风险 管控 行 Bow- Ti
e)、集团公司重大风险用定风险评价(QRA)等风险评价工
一步定评价,化风险管控措施。
3.3 风险控制
331 企计划
要进行。风险总为企业风险单中各风险
总和,新增风险纳入下年度核。
332 企
风险的管控责任人和措施责任人。
333 企
人按照风险高低和分管业务风险,应当实现
风险降级风险降低。
334 各
研究承包风险的管控保风险减与管控方
场专项检查,发现风险值增加的危害
时,及时风险管控方管控措施位后,应当及时
组织评估、销项
335
不可的风险。装置或设备设施风险值≥40 的风险,应当
风险降低措施的时进度,原则上存在间不应当超过 1 年。
336 应
保措施
3.3.7 重大风险应当编制专项案并组织演练
3.4 风险监控
341 企
色风险据风险单中等级最高的风险定单位
置的风险色。油企业按级单位风险色风险分
化企业按装置风险色装置风险
工程企业按工程目风险色区域风险分布电地图
342 企
险的信息、管控措施和管控责任人等进行公
3.4.3 企业应当风险管控措施纳入生产经营管理。
344 安
级风险分工,做好操作规程等文件的和对相关
装置、设备设作业活动的检查监督。
345 企
检查、督办和。风险管控人和措施
当对照计划检查实进度,达到年度管控目标。
346 企
情况,及时组织研究管控问题风险单,并向 HSSE
汇报
3.4.7 风险降级或销项
3.4.7.1 风险达到或销项条件时,应当办理审批手续,及时
或销项。工程施工和作业类风险的施工和作业
活动完成后。
3.4.7.2 风险降级或销项后应当持续管控措施的有效行。
3.4.7.3 企业重大风险和集团公司重大风险降级或销项时应当进
评估,包括:、风险
管控措施情况剩余风险和评估结等。
3.47.4 企重大的降或销项由,集团公
司重大安全风险的降级或销项应当安全监管局组织
4 隐患管理的及要
4.1 隐患分级
411 一
的隐患。
412 较
但又治的隐患。
413 重
经评估可能导较大及以上事故、必须及时治的隐患。
4.2 隐患排查
421 隐
检查、定期检业排查、排查和事故类排查等
持续开展
4.2.2 现下情况一时,企业应当及时组织开展隐患排查。
4.22.1 法法规准规或修订时,应当组织
开展法规隐患排查。
4.2.2.2 同类企业发生生产安全事故时,应当组织开展事故类
隐患排查。
4.2.2.3 生产作业部环境发生重大化时,应当组织开展
环境适应隐患排查。
423 各基层
级单位和企业级隐患单。
4.2.3.1 基层查发现的隐患,由基层
隐患单,安全管理信息系统
4.2.3.2 企业及其级部门组织开展审核、各类检查及安
全评估发现的隐患,部门和评估单位
业管理部门进行分级、分类后分别
4.3 隐患治理
431 企
治。
4.3.2 企业应当定期研究落实隐患治方进隐患治进度
433 一
及时组织整改。
4.3.4 较大隐患由二级单位企业负责组织整治。
435 重
(定方金、定期人、定
),公挂牌督办。
436
规定的要办理审

标签: #安全 #管理

摘要:

中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定通用业务制度一原则类制度制度名称中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定制度编号JZGSH-B20201-21-058-2018-2制度文号中国石化安(2018)268号制度版本2主办部门安全监管局所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理会签部门/下位制度制定企业制定实施类/执行类制度审核部门法律部企业改革管理部监督检查者安全监管局签发日期2018年7月3日解释权归属安全监管局生效日期2018年7月3日制定目的规范安全风险识别、评价、控制、监管和隐患排查、治理工作,预防和减少安全事故发生...

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