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B20213大型重工集团质量环境安全管理体系手册

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XXX 重工设备有限公司
质量环境安全管理体系程序文件
QES/MCC-SFRE00-2020
版号:第三版(受控文件)
生效日期:2020 年 1 月 2 日
质量环境安全管理体系程序文件目录
序号 文件编号 文件名称 页码
01.QES/MCC-SFRE01-2020 文件和记录控制程序 …………….03
02.QES/MCC-SFRE02-2020 内部审核控制程序…………………12
03.QES/MCC-SFRE03-2020 管理评审控制程序…………………16
04.QES/MCC-SFRE04-2020 信息交流与顾客沟通控制程序……19
05.QES/MCC-SFRE05-2020 人力资源控制程序……. ………….25
06.QES/MCC-SFRE06-2020 设备设施控制程序…………………30
07.QES/MCC-SFRE07-2020 监视和测量装置控制程序………..40
08.QES/MCC-SFRE08-2020 数据分析控制程序…………………46
09.QES/MCC-SFRE09-2020
51
10.QES/MCC-SFRE10-2020 管理体系审核控制程序…………. 58
11.QES/MCC-SFRE11-2020
….61
12.QES/MCC-SFRE12-2020 订单合同评审控制程序…………..66
13.Q/MCC-SFRE13-2020 与产品有关要求的评审控制程序…69
14.QES/MCC-SFRE14-2020 设计和开发控制程序…………… 74
15.QES/MCC-SFRE15-2020 变更控制程序………………..... 86
16.QES/MCC-SFRE16-2020 采购控制程序……………………..90
17.QES/MCC-SFRE17-2020 生产提供控制程序…………….….94
18 QES/MCC-SFRE18-2020 风险管理控制程序……………...104
19 QES/MCC-SFRE19-2020 客户管理控制程序…………….…109
20 QES/MCC-SFRE20-2020 固定资产控制程序……………….115
21 QES/MCC-SFRE21-2020 知识管理控制程序……………….126
22 QES/MCC-SFRE22-2020 客户满意度及投诉控制程序…….131
23 QES/MCC-SFRE23-2020 标识和可追溯性控制程序………134
24 QES/MCC-SFRE24-2020 监视和测量控制程序………….142
25 QES/MCC-SFRE25-2020 法律法规与其它要求辩识及更新控
制程序………………………..…161
26 E/MCC-SFRE26-2020 环境因素识别及评价控制程序…165
27 S/MCC-SFRE27-2020 危险源辩识、风险评价控制程序 170
28 ES/MCC-SFRE28-2020 应急准备与响应控制程序……..176
29 ES/MCC-SFRE29-2020 环境健康安全绩效测量及合规评价
控制程序………………....181
30 ES/MCC-SFRE30-2020 危险化学品控制程序…………..187
31 ES/MCC-SFRE31-2020 对相关方施加影响控制程序…..190
32 ES/MCC-SFRE32-2020 新、改、扩建项目管理控制程序 197
33 E/MCC-SFRE33-2020 节能节材控制程序………….….202
34 E/MCC-SFRE34-2020 污染物排放控制程序…………..207
35 S/MCC-SFRE35-2020 安全生产控制程序…………....212
36 S/MCC-SFRE36-2020 制氧站安全控制程序…………..220
37 S/MCC-SFRE37-2020 空压站安全控制程序…………..224
38 S/MCC-SFRE38-2020 燃气使用安全控制程序………..225
39 S/MCC-SFRE39-2020 电气安全控制程序……………..232
40 S/MCC-SFRE40-2020 消防安全控制程序…………....236
41 S/MCC-SFRE41-2020 劳动保护控制程序……………..239
42 S/MCC-SFRE42-2020 职业健康控制程序……………..242
XXX 重工设备有限公司
质量环境安全管理体系程序文件
文件和记录控制程序
编号:QES/MCC-SFRE01-2020 版号:第 2
拟制:XXX 2020 1
审核:XXX 2020 1
批准:XXX 2020 1 2
文件和记录控制程序
l.目的
对文件、资料和记录进行控制和管理,确保各有关单位使用文件和资料的正确性
有效性;确保各种记录真实以证实管理体系运行情况,提供公司产品和过程符
合标准要求、管理体系有效运行的证据,并使其具有可追溯性。
2.适用范围
2.1 适用于与 QES 管理体系有关的文件和资料的控制,包括:收集的外来文件
和资料;
2.2 适用于公司 QES 管理体系运行全过程涉及的所有类型记录及确定为记录的
文件管理。
3.职责
3.1 管理者代表负责策划管理手册和程序文件。
3.2 质量处和安技环保处负责组织管理手册、程序文件以及公司一级年度工
划的编、发放、放、更改、记和管理,并建QES 体系受控文件单。
3.3 设计部、市场部负责技标准、法律法规的收集和管理,并负责工
标准、产品图样、设计文件编制、更改及相应的审批。
3.4 技处、市场部分别负责制文件、标准的编制及外来图样
相关法律法规、产品图样、技文件的归档发放和管理。
3.5 各有关部负责 QES 体系三文件的制定、发放、实施和管理。
3.6 公司负责其它管理文件的制定、发放和管理;并负责技标准的审批。
负责发文件、集团下发文件的管理、处置。
3.7 公司负责 QES 记录表的审批、编号、一管理。
3.8量处责对 QES 质量部分录进汇总及监管理安技环保
处负责对公司 QES 的环境职业健康安全部分记录进行汇总及监控管理。
3.9 各有关部车间负责单位 QES 记录的填写审批、传递和保管,需增减
的 QES 记录规定上报公司审批。
4、工程序
4.1 文件和资料管理
4.1.1 文件和资料的分类
4.1.1.1 文件和资料分为以三类
a、管理体系文件(管理手册、程序文件和三文件);
b、技性文件和有关资料(包括外来文件)
c、其它管理文件(包括级和国家政策法规文件)。
4.1.1.2 文件和资料受控状态分为类:受控文件和受控文件。
a)管理手册、程序文件和三文件受控文件,发放有发放号,管理手册、
序文件并受控文件”印章
b)图样文件和有关资料均属受控文件,设计部、和技处、市场
进行管理控制。 
4.1.2 文件的编
4.1.2.1 管理手册和程序文件管理者代表组织质量处、安技环保处和有关部
4.1.2.2 司一级质量计组织质量处编,并负责编受控文件
单。
4.1.2.3 技文件包括公司标准、术图样文件、采购规范设计部、
处、市场部负责组织业技
4.1.2.4 质量处、安技环保处与各有关部负责管理体系三文件的编
4.1.2.5 其它管理文件公司负责组织编
4.1.3 文件的审批
4.1.3.1 管理手册、公司一级质量计划管理者代表审核,总经理批准。
4.1.3.2 程序文件管理者代表审核、批准。
4.1.3.3 管理体系三文件管部门领导或公司领导审批。
4.1.3.4 图样文件门按设计和开发控制程序管理制度
规定的有关级别的技员或专业技负责人审
4.1.3.5 其它管理文件公司组织审核。
4.1.4 文件和资料的发放控制和管理
4.1.4.1 管理手册和 QES 体系程序文件质量处负责发放,并建立“QES 体系文
件发放表
4.1.4.2 产品图样文件按照附表一产品图样资料、
件发放单位及数一外来图样文件发放单位及规定
发放,并填写《图样文件发放记表
4.1.4.3 QES 所涉及的单位
文件发放记表并负责发放,与质量有关的并质量处技
;与环境职业健康安全有关的并安技环保处一
4.1.4.4 其它管理文件公司办按照《文件发放》执行。
4.1.4.5 文件
无误后在发放单上签字或盖章
4.1.4.6 与公 QES 系运密切门车间应建单位 QES 体系管
文件单和技文件台帐,并做好使用过程的管理工
4.1.4.7 QES 体系管理文件和图样文件为受控文件,无论任何原因,各
使用单位不得随便复印数满了需,应发放单位申请再领
4.1.4.8 资料使用理部门办
旧换新手破损文件和资料各文件管理部负责收回按规定销毁对所
受控文件的分发号仍沿文件分发号。
4.1.4.9 使用人用手理部
公司有关规定对丢失单位者进行考核处发的文件QES 体系
管理文件应以新的分发号,并在原发放记表注丢失文件的分发号作废
4.1.4.10 设计工程一部、工程部、经营服务处、市场接到外供图样
文件规定做好图样、技文件的管理记,或传递分发工
4.1.4.11 设计院将设计工文件、资料(底图明细表、说明书等
入库,技处应安排收。
4.1.4.12 产品图样文件、资料底图入库时,技底图管理人应核
入库单手签字是否齐全,发现签字不全,应门补齐后再签
底图
4.1.4.13 各单位对 QES 体系管理文件和图样文件应加管理,做到帐
,标识确,整齐便索取,并按本单位的规定健全手,以防
文件的丢失
4.1.4.14 发放使用白图(复印图或铅笔绘图)Q/MCC-SYG2110-
11-09关于生产用白图的管理规定》执行。
4.1.4.15 用户因考监制需借文件及技由接位有
关人员填写“文件借阅申请和公司上领导
批准后借阅
4.1.4.16 图样文件的管理,按照《图样文件底图管理制
《图样文件保制度《图样文件分发制度《图样文件
管理制度的规定行。
4.1.5 外来文件的控制
4.1.5.1 外来文件包括:外来技标准、法律法规及外来图纸及技文件
4.1.5.2 归口管理:设计和开发类标准、法律法规、设计资料设计和收集管
理、发放、收。类标准、法律法规、资料处、市场部收集、
理、发放、收。环境职业健康安全类标准、法律法规安技环保处收集、管理、
放、收。
4.1.5.3 来文必须登,发放范围处级以上领导审批,并建
发放单。
4.1.5.4 外来文件需复印时需经归口单位处级领导或主总师审批。
4.1.5.5 涉及外来文件的其它事宜按程序文件相关条款执行。
4.1.6 文件的更改  
4.1.6.1 QES 体系管理文件应定期评审与更改
a、文件更改由原文件编门填写“文件更改申请”说明更改因、
更改内
b、文件更改的审核批准应由原审批人具有审批限的人负责审批。
c、文件更改批准,管理手册、程序文件质量处实施更改,更改情况
记。
d 状态 1. 2….1. 2…进行标识;更用第一、…版进行标识。
4.1.6.2 图样文件的更改
a、产品图样及设计文件的更改按“设计和开发更改控制程序”执行。
b、工文件的更改,艺试造员或产品工艺员实施。
c图样文件更改,各单位资料按“图样修
书”或“文件更改通知单单位所应更改的文件提供
更改者,因提供不全者,应更改单上注明后由该单位资料负责通
知更改人作补充更改。否则造成后果由该资料负责。图样文件更改
资料应核对更改内,并在许书或更改通知单上签字注明日期。
d对于投产图样文件更改,涉及到毛坯尺寸材质、数量工序已经
进行必须通知生产处和涉及的相关单位。
4.1.7 文件的版与作废
4.1.7.1 QES 体系管理文件的版、作废销毁
a)QES 体系管理文件包括管理手册、程序文件和三文件进行大幅度更
应进行版,文件作废换发新版
b发放新版填写好发放记录,同时回文件,并
“作废文件记表若作废文件要保需由文件管理盖“作废”
或“资料”印章方可用。
c)作销毁由文件管理员填写“文件销毁申请
批准后销毁
4.1.7.2 图样文件的版、作废销毁
a)图样文件的版(对于设计更改的一种形式,设计人员按设计和
开发更改控制程序》中的有关规定行。
b)换版的新图样在发放按原图样发放单位/数发放。
c)各使用单位图样,资料应及时从现场抽回作废图样,并通知技
组审图样别和现场生产进展状
员联系,资料并应规定的时间将作废图样造交技档案室
d)设计人投产件的图样据情况应及通知生产处暂停按原图
产。
e)换后作废图样文件,公司报废的产品图样文件,各单位
资料员接到通知必须时从现场抽出标识,并
交技处,技按《图样文件的销毁处理制度规定理。
4.1.8 QES 体系管理文件可以用电档形式网上使用单位有查阅无
限。授权质量处和安技环保处对网上文件进行改。
4.2 记录管理
4.2.1 QES 管理体系要求,公司应持足记录 ,主要包括:内部审核、管
理评审记录;人能力、意识和培训记录;产品设计开发输入评审、证、
及更改控制记录;采购过程的供方评价记录;生产提供过程的确记录;标识
和可追性记录;有关顾客产的报告记录;设备、监视和测量装置效准、
证的记录;监视和测量记录;不合品的性质和处置的记录;纠正预防措施
记录;QES 体系文件的记、发放、改、销毁留存记录;环境因素(重要环境
因素)、危险源(重危险源)单记录;适用的法律法规单记录;与各运行
控制有关的运行过程信息记录;目标标管理方案检查记录;与相关方有关的
记录;急情况和应急措施记录(应急预案演练记录);关于不符合内
录(事、投诉、纠正预防措施记录);各种环境职业健康安全会议记录
4.2.2 各有关部车间根程序 4.2.1 要求,并保相应的记录。
4.2.3 记录的媒介形式质的,子贮存的,应保管可
便存贮查阅,防止丢失损坏、变质。
4.2.4 填写记录应字迹清晰容完整注明日期并经授权签字盖章或作
方能生效。
4.2.5 记情况录人核实
进行改,其方法:重要的要用同类红字冲减则在原票上
线出错数,再在错写出正确的数然后盖修改者图章
4.2.6 记录应规定定期进行收集、装订、归档
4.2.7 记录的贮存和保管,应环境适便存取,并规定的保期限真保
管。
4.2.8 司以外人员查阅记录,须经记录有关部门主领导批准,合同要
求提供顾客查阅
4.2.9 ES 记录的现场使用,规定表定相关人员填写,应做到字迹清晰
数据和表准确、真实、不项,署姓名和日期,使其具备完整性。
4.2.10 记录格式更改:对于QES 管理体系的关和重要记格式、文字说
明等实质内的更改,应质量处安技环保处提质量处
环保处归口实施更改。
4.2.11 记录的处置:记录保年限期满保管人员填写“QES 记
单位领导审核,管理者代表批准进行处置。
5、性文件
5.1 图样文件的底图管理制度 Q/MCC-SYG2110-01-2016
5.2 图样文件的制管理制度 Q/MCC-SYG2110-02-2016
5.3 图样文件的分发管理制度 Q/MCC-SYG2110-03-2016
5.4 图样文件的保制度 Q/MCC-SYG2110-04-2016
5.5 图样文件的销毁处理制度 Q/MCC-SYG2110-05-2016
5.6 图样文件管理人的职责 Q/MCC-SYG2110-06-2016
5.7 管理手册、QES 体系程序文件管理 Q/MCC-SYG2110-07-2020
5.8 第三文件的编号法 Q/MCC-SYG2110-08-2016
5.9 第三文件的管理 Q/MCC-SYG2110-09-2016
5.10 关于生产用白图的管理规定 Q/MCC-SYG2110-11-2016
5.11 工标准编号及管理程序 MCC-SYS500-2016
5.12 QES 记录管理规定 /MCC-SYG2124-01-2016
6、记录
6.1 QES 体系受控文件单 MCC-SY质管15
6.2 QES 体系文件发放表 MCC-SY质管16
6.3 文件更改申请单 MCC-SY质管18
6.4 文件更改通知单 MCC-SY质管19
6.5 文件销毁申请单 MCC-SY质管20
6.6 文件借阅申请单 MCC-SY质管21
6.7 作废文件记表 MCC-SY质管22
6.8 图申请单 MCC-SY21
6.9 图纸(资料)簿 MCC-SY11
6.10 图纸文件入库登台帐 MCC-SY12
6.11 图纸文件发放簿 MCC-SY13
6.12 E 记录
6.13 S 记录
6.14 QES 记录处置单
6.15 QES 记录目录记表 MCC-SY质管表 20
XXX 重工设备有限公司
质量环境安全管理体系程序文件
内部审核控制程序
编号:QES/MCC-SFRE02-2020 版号:第 2
摘要:

XXX重工设备有限公司质量环境安全管理体系程序文件QES/MCC-SFRE00-2020版号:第三版(受控文件)生效日期:2020年1月2日质量环境安全管理体系程序文件目录序号文件编号文件名称页码01.QES/MCC-SFRE01-2020文件和记录控制程序…………….0302.QES/MCC-SFRE02-2020内部审核控制程序…………………1203.QES/MCC-SFRE03-2020管理评审控制程序…………………1604.QES/MCC-SFRE04-2020信息交流与顾客沟通控制程序……1905.QES/MCC-SFRE05-2020人力资源控制程序…….………….2506.QES...

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