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新版ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表

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3.0 2024-07-22 1 0 41.5KB 9 页 1库币 海报
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序号
内容 标准条款 检查内容 审核证据和不符合事实的描述 符合情况
ISO9001 ISO14001 ISO45001 OK NG
1 4.1 4.1 4.1
2 4.2 4.2 4.2
3 4.3 4.3 4.3
4 4.4 4.4 4.4
5 5.1.1 5.1 5.1
6 5.1.2
7 方针 5.2 5.2 5.2
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人: 审核日期: 审 核 员:
理解组织
及其环境
询问领导层,影响本公司的内、外部事项主要
有哪些?如何对质量、环境和安全管理产生影
响?对这些内、外部事项的相关信息进行监视
和评审的情况如何?
理解员工
及相关方
需求和期
询问领导层,与本公司管理体系有关的相关方
有哪些?员工和相关方分别有哪些要求?对相
关方及其要求的信息是如何监视和评审的?
确定管理
体系的范
查看管理体系文件,确认管理体系的边界和范
围是否形成文件?是否考虑了各种内外部因素
、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实
施的工作相关的活动等?针对质量管理体系是
否存在不适用的条款?若有是否说明理由?是
否合理?
管理体系
及其过程
查看管理体系文件,确认是否按照标准的要求
,建立、实施、保持和持续改进管理体系?管
理体系所需的过程包括哪些?是否保持必要的
形成文件的信息以支持过程运行?是否保留必
要的形成文件的信息作为运行证据?
领导作用
和承诺
询问领导层,确认其通过哪些活动证实其对管
理体系的领导作用和承诺?
以顾客为
关注焦点
询问领导层,确认其通过哪些活动证实其以顾
客为关注焦点的领导作用和承诺?
检查质量/ 环境/ 职业健康安全方针,确认是
否得到文件化。询问领导层,管理方针的含义
,方针如何在内部外部得到沟通?
序号
内容 标准条款 检查内容 审核证据和不符合事实的描述 符合情况
ISO9001 ISO14001 ISO45001 OK NG
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人: 审核日期: 审 核 员:
8 5.3 5.3 5.3
9 5.4
10 6.1.1 6.1.1 6.1.1
11 环境因素 6.1.2
12 6.1.2
13 合规义务 6.1.3 6.1.3
14 6.1.2 6.1.4 6.1.4
组织的岗
位、职责
和权限
查看公司组织架构图,询问管理层,了解公司
的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到
分派、沟通和理解?询问管理者代表,确认其
是否清楚自身的职责。
员工协商
和参与
询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康
安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价
和改进活动?询问员工代表协商和参与的内容
应对风险
和机遇的
措施总则
询问管理层,确定的需要应对的风险和机遇有
哪些?应对风险和机遇的措施包括哪些?如何
整合并实施这些措施?如何评价这些措施的有
效性?
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单
”,确认环境因素的识别是否完整?重要环境
因素的评价准则是否有文件化?重要环境因素
的评价是否合理?
危险源辨
识、风险
评价
查看“危险源清单”,确认危险源清单的识别
是否完整?是否对危险源进行风险评价?风险
评价是否充分?是否覆盖了对影响职业健康安
全管理体系的风险进行评价
了解合规义务的获取渠道;查看“合规义务清
单”,确认清单完整性?相关合规义务是否进
行发放?抽查发放记录;询问人员,确认其对
合规义务的了解和执行情况。
措施的策
询问责人,针对其部门相关的风险和机遇、
重要环境因素、职业健康安全风险等,取了
哪些控制措施?确认控制措施的合理性。
序号
内容 标准条款 检查内容 审核证据和不符合事实的描述 符合情况
ISO9001 ISO14001 ISO45001 OK NG
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人: 审核日期: 审 核 员:
15 6.2 6.2 6.2
16 6.3
17 源总则 7.1.1 7.1 7.1
18 人员 7.1.2
19 基础设施 7.1.3
20 7.1.4
标及其
的策
询问管理层,建立的质量/环境/职业健康安全
标有哪些?标覆盖了哪些部门和职?询
责人,如何实部门的标?如何对
进行监视和量?查看相关成情况,确认
标的成和监视情况,是否得到监视和适时更
新?
变更的策
询问管理层,公司的管理体系是否发生变更
发生如何进行策划和实施?考虑哪些
相关影响因素?
询问管理层,公司为建立、实施、保持和持续
改进管理体系提供了哪些源?有的源有
哪些约束可能需要外部提供源有哪些?
询问部门责人,是否定公司人力资源发
规划?查看人员名册档案,确认管理体系运
行和控制所需的人员有哪些?如何得到这些人
员?提供的人员是否满足需求?
询问和实地观察,了解基础设施总体情况,确
认公司管理体系过程运行所需的基础设施有哪
些?查设设施台账维修维护相关规
定及记录,确认是否满足过程运行的需求?
其检查种设管理情况。
过程运行
环境
地观察,询问了解运行环境总体情况,查相
关规定,确认公司管理体系过程运行环境如何
?是否满足过程运行的需要?
序号
内容 标准条款 检查内容 审核证据和不符合事实的描述 符合情况
ISO9001 ISO14001 ISO45001 OK NG
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人: 审核日期: 审 核 员:
21 7.1.5
22 识 7.1.6
23 能力 7.2 7.2 7.2
24 7.3 7.3 7.3
25 信息交流 7.4 7.4 7.4
26 7.5.1 7.5.1 7.5.1
监视和
询问责人,确定的监视和源有哪些?
是否满足监视和量的需求?查看量设
单、量设检定/ 划等,确认有
要求的量设有哪些?是否按划实施
和检?查看相关的准或检定报告现场观
监视和状态,确认其是否得到适
维护量设是否得到准或检,并进
状态标识?
询问责人,确定运行过程所需的识包括哪
些?这些识如何获得?如何应用?是否得到
保持和新?
询问责人,是否确定人员所需的能力(包括
识别环境因素和危险源?如何评价其控制下
的人员具备所需的能力?是否建立员工绩效考
制度并实施?为获取所需能力采取了哪些措
施?查看相关人员档案培训记录,确认人员
能力是否满足需求。
抽查员工,与其交谈,确认员工是否了解公司
的管理方针?是否清楚自部门管理标?是
否清楚其工作要求和违反要求后果
询问责人,如何质量/环境/职业健康安全
管理体系相关信息进行内部和外部沟通?沟通
的内容包括哪些?沟通的内容是否完整?沟通
是否及
形成文件
的信息总
查看管理体系文件清单,确认管理体系文件包
括哪些文件?是否满足标准和公司体系运行的
要求?
序号
内容 标准条款 检查内容 审核证据和不符合事实的描述 符合情况
ISO9001 ISO14001 ISO45001 OK NG
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人: 审核日期: 审 核 员:
27 7.5.2 7.5.2 7.5.2
28 7.5.3 7.5.3 7.5.3
29 8.1 8.1
30 8.2 8.1
31 8.3 8.1
32 8.4 8.1
建和
询问责人,了解体系文件是如何识别的?文
件的形有哪些?评审和准的程如何?检
查相关文件评审记录。
形成文件
的信息的
控制
询问责人,了解体系文件的控制要求,查看
文件的发放和控制记录?实地观察文件和记录
控制情况,确认使用的文件是否有效?是否
存在泄密情况?记录是否有改?
运行策划
控制
8.1.1/8.
1.2
询问责人,如何对生产服务过程进行策
划?如何对风险和机遇进行控制?是否有按照
策划的要求实施?
产品和服
务的要求
8.1.1/8.
1.2
询问责人,与顾客沟通的内容包括哪些?哪
些部门参与了产品服务要求的确定?确定
的产品服务要求包括哪些?是否考虑了适
的合规义务要求?抽查合情况,确认合
评审是否符合要求?合变更时是如何
的?
产品和服
务的设
8.1.1/8.
1.2
询问责人,设计开发的过程如何?各阶段
输出包括哪些?抽查设计开发的相关记录,确
认设计开发是否按程实施?如不适用则审
核其合理性。是否考虑了生命周期的点,
了哪些环境要求?
外部提供
过程、产
品和服务
控制
8.1.1/8.
1.2/8.1.
4
询问责人,外部提供的过程、产品和服务包
括哪些?对这些外部方分别如何控制?是否
进行了查、评价和持续的监视?查看外部
方的录,抽查外部方的控制记录,确认外
方的控制是否符合要求?抽查采购品的相
关合单和验收记录,确认对采购品的
是否符合要求?如何外部方、承包方沟
通环境/ 职业健康安全的要求?如何对其进行
控制
序号
内容 标准条款 检查内容 审核证据和不符合事实的描述 符合情况
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被审区域/接待人: 审核日期: 审 核 员:
33 8.5.1 8.1
34 8.5.2
35 8.5.3 顾客产或外部产有哪些?如何保
36 防护 8.5.4 对产品的防护措施有哪些?防护是否有效?
37 8.5.5
38 控制 8.5.6 8.1 8.1.3
生产和服
提供
控制
8.1.1/8.
1.2
查看生产程文件和生产现场,确认是否建立
必要的作业导文件?是否按作业要求进行实
施?人员资格是否满足要求?设运作是否
?设是否得到维护和保?工作环境是否
符合要求?对生产过程
控制取了哪些措施节约材料源?环
理设施包括哪些?运行是否正常污染物
放和控制是否符合要求?查危险废弃物回收
理的转移清单。对不的职业健康安全
风险的控制措施实是否到位?提供了哪些
防护资源?人员是否佩戴个防护用品
?危险源控制的效如何?
标识和
追溯
产品标识、状态标识及安全标识是否清楚?如
何实现追溯
顾客或外
方的
交付后
活动
交付前是否过自检?交付后的活动有哪些?
是否按合要求提供售后服务?
生产服务过程是否发生变更变更是否已经
权?
序号
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新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人: 审核日期: 审 核 员:
39 8.6
40 8.7
41 8.2 8.2
42 9.1.1 9.1.1 9.1.1
43 顾客满意 9.1.2
产品和服
务的放行
询问责人,了解产品服务放行过哪些
?查看相关的检验计划、检规程,查看
记录,确认进、过程检、成品检
等是否按要求实施?检验结果是否满足标准
的要求,并得到保存?放行是否权,
权信息是否追溯
不合格输
控制
询问责人,了解不合品的控制流程,不合
品的置方有哪些?在什么情况下使用?
检查不合品的理记录,现场检查不合
的标识和放,确认不合品的控制是否符合
要求?
和响应
询问责人,识别的紧急情况有哪些?建立了
哪些应急预案?是否充分?现场观察,确认进
行了哪些应配备了哪些应急资源?检
查应急演练的相关记录,确认应急演练是否定
期实施?应急预案是否得到及评价和新?
询问现场人员包括外包方和进工作所的
人员是否清楚应和响应的要求?
监视、
量、分
和评价总
询问责人,了解其对过程的监视和量包括
哪些?是否覆盖了以内容内外部环境、相
关方的需求和期望、方针、标、支持过程、
生产过程、产品/ 环境/ 职业健康安全符合性
、顾客满意、外部方绩效等方
询问责人,了解其获取顾客满意的方
有哪些?抽查顾客满意度调查表,确认其是
否按要求实施顾客满意度调查?结果如何
?其顾客满意信息有哪些?是否对这些信息
进行了分和评价?哪些改进机
序号
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44 9.1.2 9.1.2
45 9.1.3
46 内部审核 9.2 9.2 9.2
47 管理评审 9.3 9.3 9.3
48 改进总则 10.1 10.1 10.1 询问管理层,公司哪些方改进管理体系?
49 10.2 10.2 10.2
合规性评
询问责人,是否参与了合规性评价?检查合
规性评价记录,确认是否定期实施合规性评价
?评价结果如何?是否有不合规项?是否
必要的纠正措施?
与评
询问责人,了解其运用了哪些分的方
评价的内容包括哪些?是否覆盖:产品/环
境/职业健康安全符合性、顾客满意、体系的
绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇
应对措施的有效性、外部方绩效、改进需求
?评价的结果如何?
检查最近一次的内审划、内审检查表、内审
报告、内审不符合项及其整改措施,确认内审
是否每年划实施?策划是否考虑了过程的
重要性、公司的化和以的审核结果?公
性是否影响?不符合是否得到及纠正
取的纠正措施是否有效?
检查最近一次的管理评审划、管理评审输入
报告、管理评审报告,确认管理评审是否每年
划实施?输入内容是否充分?提出了哪些
改进措施?是否得到贯彻执行?
不合
纠正措施
询问领导层及部门责人,体系运行过程
否存在不合、环保规、职业健康安全事
等?若有,取了哪些纠正纠正措施?检查
内审、外审、日检查发的不符合记录,确
认是否及实施纠正纠正措施?是否对措施
的有效性进行了证?对有效的措施是如何
理的?
序号
内容 标准条款 检查内容 审核证据和不符合事实的描述 符合情况
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被审区域/接待人: 审核日期: 审 核 员:
50 持续改进 10.3 10.3 10.3 询问管理层,公司是如何持续改进管理体系的
取了哪些措施

标签: #新版

摘要:

序号内容标准条款检查内容审核证据和不符合事实的描述符合情况ISO9001ISO14001ISO45001OKNG14.14.14.124.24.24.234.34.34.344.44.44.455.1.15.15.165.1.27方针5.25.25.2新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表被审区域/接待人:审核日期:审核员:理解组织及其环境询问领导层,影响本公司的内、外部事项主要有哪些?如何对质量、环境和安全管理产生影响?对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何?理解员工及相关方需求和期望询问领导层,与本公司管理体系有关的相关方有哪些?员工和相关...

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