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危废现场检查的63个要点!

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3.0 2024-07-25 0 0 18.93KB 3 页 1库币 海报
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1. 10 种危废常见的违法行为
2. 12 个危废台账的检查要点
3. 15 个危废贮存的检查要点
4. 8 个危废转移的检查要点
5. 3 个危废标识设置的检查要点
6. 3 个污染物排放的检查要点
7. 6 个对持证单位的检查要
8. 5 个对环保手续的检查要
9.8 个对危废自行利用处置的检查要点
10.3 个危废应急管理的检查要点
01 10 种危废常见的违法行为
(1)贮存不规范,露天堆放、危废和固废混合随意堆放等。
(2)未按照规定设置识别标志,危废贮存地及包装无清楚、正确的标识。
(3)未按照规定制定危废管理计划或者申报危废有关资料没有建立清晰、详
细的危废台账(4)未按照规定填写危废转移联单或者未经批准擅自转移危废
未按时完成危废动态管理相关信息的申报和执行联单制度。(5)非法转移
排放非法处置危废(6)在运输过程中沿途丢弃、遗撒危废(7)无危
废处置资质的单位非法收集、运输、贮存、利用、处置、倾倒危废。(8)私设
暗管或利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置危废等。(9)未经许
擅自新增、改建、扩建处理处置设施(10)未制定危废意外事故防范措
施和应急预案,并组织开展应急演练。
02 12 个危废台账的检查要点
(1)产废单位是否对工业废料、废酸等危废产生名称、种类、数量、来源、出
入库、转移等情况如实登记造册和规范记录。
(2)针对《危废产生工序记录表》核对工序、原材料、产品、副产品等相关
内容是否和排污许可证保持一致,是否与实际情况相符。(3)产生的危废相关
信息是否准确、全面。(4)针对《危废特性表》核对每类危废特性信息与实
际情况是否相符。(5)针对《危废产生情况一览表》核对危废流向是否真实
(6)上年度产生量是否与申报登记或者监管平台数据一致(7)针对《危废
台账记录表》,查看是否有原始记录。(8)在危废产生、贮存、自行利用处置
环节核对各类危废的产生、贮存、自行利用处置环节记录表是否与《危废产
生情况一览表》保持一致(9)危废产生、贮存、自行利用处置情况记录相关
信息是否与实际情况相符。(10)针对《危废台账企业内部报表》核对危废
种类是否齐全(11)危废产生、贮存、自行利用处置及流向是否与实际情况
相符。(12)危废经营单位是否建立健全危废经营记录簿,涵盖分析、接收、
利用、处置、内部检查、运行、环境监测、事故记录和报告、应急演练等内容。
03 15 个危废贮存的检查要点
(1)是否按照《危废贮存污染控制标准》,按照危废特性分类收集、分区贮
存。
(2)贮存场所地面是否作硬化及防渗处理。(3)贮存场所是否雨棚围堰
围墙(4)贮存场所是否设置废水导排管渠道(5)冲洗是否
据排污许可证要求纳入企业废处理设施处理或按照危废管理。(6)贮存
固态废物的是否设置液体收集装置。(7)装危废的材质和
是否与危废相容。(8)容和包装物是否破损泄漏其他缺陷(9)
是否混合堆存不相容的危废。(10)是否危废混入非危废中贮存。(11)危
经营记录簿信息平台数据实际贮存的危废种类和数量是否一致。
(12)针对在常压下易爆易燃及排出有毒气体的危废,产废单位是否
行预处理,使之稳贮存。(13)不能进行预处理的是否易爆易燃
品贮存(14)贮存废弃剧毒化学品的是否按照公安机关要求落治安
范措施。(15)贮存易挥发的危废库是否密闭装废收集处理系统,处
后达标排放。
04 8个危废转移的检查要点
(1)产废单位是否按规定制定包危废转移计划在内的危废管理计划,并
案;
(2)产废单位是否按照危废管理计划中的转移计划执行;(3)危废移出单位
是否如实填写运行危废转移联单;(4)危废运单位是否真核实运输的危废
与转移联单一致;(5)是否制定运输过程环境风险应急预案,采取污染环
境措施,配备相应的污染防设施设(6)危废接单位是否真核实接
的危废与转移联单一致;(7)是否如实、规范填写转移联单中接收单位栏目
数据、类别等信息与经营记录簿一致;(8)危废经营许可证持证单位利用处置
过程产生的不自行利用处置的危废,是否全部转移持有相应许可证的单位。
05 3个危废标识设置的检查要点
(1)在产生、收集、贮存、运输、利用、处置危废的设施、场所
《危废物贮存污染控制标准》(GB 18597)A规范(
正确)的识别标志。
(2)在产生、收集、贮存、运输、利用、处置危废的设施、场所是否据《环
境保护图形标志-废物贮存(处置)场》(GB 15562.2)设置规范的识别标
志。(3)盛装危废的容器和包装物是否根据《危废贮存污染控制标准》(GB
18597)附录 A 设置标签,如实、完整填写类别、数量、危险特性、产生日
期和责任人等相关信息。
06 3个污染物排放的检查要点
(1)许可证持证单位破碎研磨、混合搅拌预处理设施是否较好密闭
性,并保证与操作人员隔离
(2)含挥发性和半挥发性有成分的危废的预处理设施是否置在
,废经收集处理后达标排放。(3)据排污许可证的要检查设施运行
和污染物排放其他问题
07 6个对持证单位的检查要点
1)持证单位是否按照许可证的规定事危废收集、转运、接收、贮存、利用、
处置动。
(2)经营范与许可证所是否一致。(3)利用处置方式与环及批
文件是否一致。(4)是否按照排污许可证要排放污染物(5)调阅经营单
利用处置台账,检查利用处置量、类别是否与转移联单相关内容相符。(6)
严禁接收废物出经营范接收危废。
08 5个对环保手续的检查要点
(1)围绕评文件、排污许可、建设项目“三同执行情况相关要检查
是否存在“越权审擅自降低评编制等等违规行为。
(2)建设项目性质、规、地点、生产工、污染防设施是否与环评文件
一致。(3)企业要信息、生产设施、原料、产品产量、排污节点、产废节
点、危废类别、贮存设施、自行利用处置设施、污染排放情况等内容与排污许
可及场实际是否一致。(4)环报告是否符合《建设项目废物环境影响
评价指南》相关要(5)是否存在基础资料明显不实,内容遗虚假
重大缺陷
09 8个对危废自行利用处置的检查要点
(1)对有危废自行利用处置设施的企业和单位合环评文件、排污许可证、
危废管理计划、生产台账等基础资料,对原料使用量、产生环节、产品出入库
行核实,是否存在不合理。
(2)对工业废料、废酸等危废自行利用处置设施,要核算使用量、处置量和
生量是否合理,是否与利用处置能力能力总体匹配(3)按照企业
料、产品、排污环节、产废环节一核查,调阅企业用量情况,核实企业
生产负荷和生产经营情况。(4)核实企业的排污设施、污染物和场实际设施
是否与排污许可证正副一致。(5)核实企业是否涉嫌非法处置,擅自改
料。(6)是否建立危废利用和处置台账,并如实记录利用情况。(7)是否
对自行处置设施污染物排放行环境监测,并符合相关标准要(8)是否
如实自行利用处置设施情况和实际利用处置情况入危废管理计划过信
系统申报。
10 3个危废应急管理的检查要点
(1)是否制定危废意外事故防范措施和应急预案,并向生态环境部
(2)应急预案确管理机构负责人,对不的意外事故是否制定相应
的处理措施;(3)是否配备必要的应急装和物资,制定详细的应急演练计划,
组织应急演练。
摘要:

1. 10种危废常见的违法行为2. 12个危废台账的检查要点3. 15个危废贮存的检查要点4. 8个危废转移的检查要点5. 3个危废标识设置的检查要点6. 3个污染物排放的检查要点7. 6个对持证单位的检查要8. 5个对环保手续的检查要9. 8个对危废自行利用处置的检查要点10. 3个危废应急管理的检查要点0110种危废常见的违法行为(1)贮存不规范,露天堆放、危废和固废混合随意堆放等。(2)未按照规定设置识别标志,危废贮存地及包装无清楚、正确的标识。(3)未按照规定制定危废管理计划或者申报危废有关资料,没有建立清晰、详细的危废台账。(4)未按照规定填写危废转移联单或者未经批准擅自转移危废,未...

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