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企业通用--双重预防体系全套隐患排查表

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3.0 2024-07-25 1 0 312.12KB 172 页 1库币 海报
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目录
风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书.........................3
风险点登记台账..................................................15
作业活动清单....................................................15
设备设施清单....................................................15
风险分级管控清单................................................16
风险等级对照表..................................................17
(资料性附录) 工作危害分析法(JHA)................................18
安全检查表法(SCL).................................................19
风险矩阵法(LS)....................................................21
隐患排查治理作业指导书..............................................23
1 的..............................................................24
2 围..............................................................24
3 义..............................................................24
4 责..............................................................25
5 事故隐患排查治理基本要求.........................................29
6 事故隐患分类和等级认定...........................................31
7 事故患排查方、频次............................................35
8 事故隐患排查内容.................................................36
9 事故隐患的评审和评估.............................................43
10 事故隐患的报告和统计分析........................................44
11 事故隐患的处理..................................................45
12 隐患治理项目的验收..............................................46
13 事故隐患倒查....................................................47
附件各专业隐患排查表................................................49
1 安全基础管理隐患排查表........................................49
1
2 区域位置及总图布置隐患排查表..................................55
3 工艺隐患排查表................................................57
4 设备隐患排查表................................................60
5 电气系统隐患排查表............................................63
6 仪表隐患排查表................................................65
7 危险化学品管理隐患排查表......................................67
8 储运系统隐患排查表............................................68
9 公用工程隐患排查表............................................74
10 消防系统隐患排查表...........................................75
xx 有司隐查登帐(录 A............................77
xx 有限公司重大事故隐患整改台帐(附录 B)........................78
xx 有限公司事故隐患整改通知单(附录 C)..........................80
xx 有限公司隐患分析和现状评估报告(附录 D)......................81
设备设施安全隐患排查表..........................................83
作业活动安全排查表.............................................104
公司级安全检查表...............................................110
车间级安全检查表...............................................115
班组级安全检查表...............................................119
2
风险分级管控及隐患排查管理体系建设
作业指导书
3
2021 6
4
1. 范围
指导定了 xx 公司分级体系患排理体设的
基本要求。
指导用于xx 有限风险管控和隐查治系的
开展。
2. 引用文件
《安全生产风险分级管控体系通则》
《生产安全事故隐患排查治理体系通则
《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》
《生产安全事故隐患排查治理导则》
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国消防法》
《xx 省安全生产条例》
《中华人民共和国特种设备安全法》
《xx 省生产经营单位安全生产主体责任规定》
《xx 省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》
《企业伤亡事故分类》(GB6441)
《低压配电设计规范》(GB50054)
《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2009)
《风险管理原则与实施指南》(GB/T 24353-2009)
《风险管理风险评估技术》(GB/T 27921-2011)
《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006)
《生产安全风险分级管控体系通则》(DB/37)
《xx 省危险化学品建设项目安全审查要点(试行)》
《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)
3. 术语和定义
3.1 风险 risk
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指
事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人
5
员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
3.2 可接受风险 acceptable risk
根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3 重大风险 major risk
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.4 危险源 hazard
可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为
或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时
危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四
类。
3.5 风险点 risk site
风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施
的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。
3.6 危险源辨识 hazard identification
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
3.7 风险评价 risk assessment
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以
考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.8 风险分级 risk classification
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据
评价结果级。
3.9 风险分级管控 risk classification management and control
按照风险级别、所管控源、管控能、管控措施复杂难易程度
因素确定不同管控级的风险管控方
3.10 风险控制措施 risk control measure
企业为将风险降低至可接受程度,针对风险相应控制方法和手段
3.11 风险信息 risk information
风险点、危险源、类型、所在位当前状态以及伴随风险大
级、所管控措施、责任单位、责任人一系列信息合。
3.12 风险分级管控单 risk classification control list
6
企业类风险信息3.11)的合。
4. 织机构
确危险源辨识、风险评价和分级管控的主管部确组及成员职责、
目标与任务。主要责人面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作
室负责人责组分管范围的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。组
成员应包括生产系统各车间单位导、各岗位主要作人员、
、设备、电仪表、安全、仓储质检、人、办公、营、采、财
等专业技术人员组成。
5. 实施全员培训
制定风险分级管控培训层次、分阶段培掌握危险源辨识、
风险评价的方法,保留培训记录。
6. 编写体系文件
风险管控制度,制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险单、
作业活动单、设备设施单、工作危害分析(JHA)评价录、安全
析(SCL)评价录、风险分级管控单、危险源表等关记录文件。
7. 风险识别评价
7.1 风险点确定
7.1.1 风险点分原则
对化工装置风险点的应遵循适中、便于分类、独立于管
理、范围的原则,可按照生产装置区、装卸站台、作业场所等功
分区进行。
作及作业活风险点的应当涵盖生产经营全过程所有规和
规状态的作业活动。对于系或大型组开、停车检维修,动、受限空间
等操度大、技术、风险、可能导致严重后果的作业活动进行
重点考虑。
7.1.2 风险点排查
对本单位全过程进行风险点排查包括风险点称、区域位
可能导致事故类型容的基本,并建《风险点登记台账参见附
A.1),为进行风险分析做好准备。
风险点排查应按生产(工作)程的阶段、场所、装置设施、作业活动或
7
述几种方法的结合进行。
8. 危险源辨识分析
8.1 危险源辨识
危险源辨识应覆盖风险点全部设备设施和作业活动,建《作业活动
单》(参见附A.2)及《设备设施单》(参见附A.3)。采用以下几
用辨识方法
——对于作业活动,采用工作危害分析法(JHA)进行辨识,分析
和要求参见附B
——对于设备设施,采用安全法(SCL)进行辨识,分析步骤
和要求参见附C
——对于的化用危作性法(HAZOP
方法进行辨识。
8.2 危险源辨识范围
危险源辨识范围应包括:
——、设计、建设、产、等阶段;
——规和非常规作业活动
——事故及在的紧急情况;
——所有进作业场所人员的活动
——材料、产品的运输使用过程
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防用品
——、设备、管理、人员等变更;
——丢弃废弃拆除处置;
——气候地质及环境影响
8.3 危险源辨识实施
在的人的安全行为、物的安全状态、环境缺陷和管理缺陷等害因
素进行辨识,充分考虑危害因素的根源和性
辨识危险源可以能量和物度进行提示。其中能量的度可以考
机械能、电能、化学能、能和辐射
9. 风险控制措施
应依DB37/T 2882—2016 规定的风险控制措施类别和基本原则,并结合化
8
工生产特点分析制定风险控制措施。
风险控制措应从工程技术(或工程控制)措施、管理措施、培训教育
体防应急处置等识别并评估现有控制措施的性。现有控制措施不足
以控制项风险,应提出进的控制措施。
风险控制措考虑可行性、可性、进性、安全性、经济合理性、经营
情况及可的技术保证
设备设施类危险源的控制措施应包括:报警联锁、安全位、度、
力等设备本身有的控制措施和消防、查、检验等常规的管理措施。
作业活动类危险源的控制措施应包括:制度备性、管理程合理性、作业
环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等
重大风险控制措施应符DB37/T 2882—2016 中的要求。不同级别的风险要
结合实一种或种措施进行控制,至风险可以接受。
风险控制措施在实施前应评审。
10. 风险评价
10.1 风险评价方法
风险分析法(LS 法)(参见附D),针对辨识的危险源
风险进行定性、定量评价,并填写工作危害分析评录(参见附A.4)和安
分析评价录(参见附AA5-1 A5-2
10.2 风险评价准则
制定风险评价准则时结合生产特点,并充分考虑以要求
——安全生产法律、法规
——设计规范、技术标准
——本单位的安全管理、技术标准
——本单位的安全生产方针和目标等;
——相关方的
在对风险点类危险源进行风险评价时,考虑人、财产和环境等三个
存在的可能性和后果严重程度的影响,并结合生产特点和身实确事故
(事件)发生的可能性、严重性和风险度值标准,确定风险定准则(见附
D),进行风险分析。
11. 风险分级管控
9
11.1 管控原则
风险分析评价和风险时,项控制措施进行评审,确定可行性
性。
存在失、失的状制定进措施,降低风险。
上级责管控的风险,应同责管控,体措施。
结合本单位机构,合理确定风险的管控级。
11.2 确定风险
据风险定准则确定风险级,风险应遵循从从高的原则。化
工企业风险按照从高到低分为 512345ABCDE
1级或 A最高风险,5E级为低风险。体风险分级及管控要求
《风险分级及管控要求》。
风险分级及管控要求
风险
危险程度 管控要求
A 级\1
其危险
可容许风
险)
应立即整改作业。风险已降至可接受或
可容许程度后,能开继续工作。
B 级\2
度危险
)
由各专业职能部根据职责分工
在进行中的工作时,取应急措施,并根据求为降低风险
制定目标、指标、管理方源、限治理,至风险
降至可接受或可容许程度后能开继续工作。
C\3
显著危险
要控制。部(上级单位)
责危险源的管理,并责控制管理,所属车间具
制定管理制度、规定进行控制,降低风险;应仔
定并限定防成本,在规定实施降低风险措施。在严
重伤害后果的场合,进行评价,确定伤害的可
能性和是否进的控制措施。
D 级\4
度危险
理,所;不需的控制措施,
10
摘要:

目录风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书.........................3风险点登记台账..................................................15作业活动清单....................................................15设备设施清单....................................................15风险分级管控清单................................................16风险等级对照表.........

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